2017年度連城縣朋口鎮人民政府決算說明
按照《關于批復連城縣朋口鎮人民政府2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:
部門主要職責
朋口鎮人民政府的主要職責是:
(一)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鎮黨委的決議。
(二)領導鎮政府機關和群眾組織、支持和保證這些機關組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權,討論本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。
(三)密切聯系群眾,了解群眾對本鎮黨員干部的工作的意見及建議,維護群眾的正當權利和利益。
二、部門決算單位基本情況
2017年朋口鎮人民政府包括5個機關行政科室及6個中心,單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
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連城縣朋口鎮人民政府 |
行政 |
66 |
66 |
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三、部門主要工作總結
2017年,朋口鎮人民政府主要任務是:全面落實黨的十八大以來黨中央一系列決策部署,深入貫徹習近平總書記系列重要講話和來閩來巖重要講話精神,繼續深入實施“工業強鎮、商貿重鎮、蘭花名鎮、旅游大鎮”的發展戰略,全力打好項目落地、脫貧攻堅、生態環保“三大戰略”,落實積極的財政政策,促進經濟發展方式轉變和經濟持續發展,全面推動財政改革,著力發揮財政職能,培植壯大財源,優化財政支出結構,提高公共服務水平,加強和改進預算管理,堅持厲行節約,壓縮一般性支出,提高財政資金使用績效,切實保障和改善民生。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)創新舉措,建章立制。
(二)勇于擔當,積極作為。
(三)堅持民生導向,促進社會和諧發展。
四、2017年決算收支總體情況
2017年朋口鎮人民政府年初無結轉和結余資金,本年收入2305.53萬元,本年支出1717.01萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余 588.02 萬元。
(一)2017本年收入2305.53萬元,比2016年決算數減少878.01 萬元,增長-27.58%,具體情況如下:
1. 財政撥款收入 1517.18萬元,其中政府性基金0 萬元。
2. 事業收入 0 萬元。
3. 經營收入 0 萬元。
4. 上級補助收入 0 萬元。
5. 附屬單位上繳收入 0 萬元。
6. 其他收入 787.85 萬元。
(二)2017本年支出1717.01萬元,比2016年決算數減少1466.53 萬元,增長-46.07%,具體情況如下:
1. 基本支出1503.18萬元。其中,人員支出812.39 萬元,公用支出 690.79萬元。
2. 項目支出 213.83 萬元。
3. 上繳上級支出 萬元。
4. 經營支出 萬元。
5. 對附屬單位補助支出 萬元。
五、一般公共預算撥款支出決算情況
2017年一般公共預算撥款支出929.15萬元,比2016年決算數減少841.42 萬元,增長下降47.52 %,具體情況如下(按項級科目統計):
(一)一般公共服務支出(項級科目)509.86萬元,較2016年決算數增加205.5萬元,上升67.51 %。主要原因是工作人員調整工資增加、人員經費增加支出。
(二)交通運輸支出(項級科目)25萬元,較2016年增加22萬元,主要原因是增加公路水毀修復補助、水路運輸補助支出。
(三)節能環保支出(項級科目)20萬元,較2016年決算數增加20萬元。主要原因是增加環境衛生保護支出。
(四)醫療衛生和計劃生育支出(項級科目)100.8萬元,較2016年決算數增加36.36萬元,增長56.42%。主要原因是加大計劃生育財政投入和依法征收社會撫養費力度,加強計劃生育日常管理、增加計生對象幫扶和對干部計生工作獎懲支出、目標責任。
(五)城鄉社區支出(項級科目)103.83萬元,較2016年決算數減少936.7萬元,主要原因是減少小城鎮基礎設施建設支出、美麗鄉村建設支出。
(六)農林水支出(項級科目)154.66萬元,較2016年減少192.93萬元,主要原因是減少了農村安全飲水、生產發展扶貧資金、污水處理廠等支出。
(七)其他支出(頂級科目)15萬元,較2016年增加15萬元,主要原因是增加其他扶貧支出。
六、政府性基金支出決算情況
2017年度無政府性基金支出。
七、財政撥款基本支出決算情況
2017年“三公”經費支出63.95萬元,同比下降42.46%。具體情況如下:
?。ㄒ唬?/font>2017年無因公出國(境)經費。
(二)公務用車購置及運行費8.72萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費8.72萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量3輛。與2016年相比,公務用車購置費及運行費下降66.12 %,主要是:嚴格執行八項規定,加強內部控制,規范公車管理,節約公車運行支出。
(三)公務接待費46.03萬元。主要用于村級換屆選舉、地質災害巡查、安全生產監督及人口計劃生育工作社會治安綜合治理等方面的接待活動,累計接待1024批次、接待總人數6144人。與2016年相比, 公務接待費支出下降24.54%,主要是: 嚴格執行八項規定,加強內部控制,規范公務接待,控制行政運行費用。
八、機關運行經費支出情況
2017年機關運行經費支出46.01萬元,比2016年降低88.64%,主要是: 主要原因是建立健全單位內部控制制度,加強財務制度管理,嚴格落實各項財經紀律,加強行政運行經費管理。
附表: 1、2017年度收支決算總表
2、2017年度收入決算表
3、2017年度支出決算表
4、2017年度財政撥款收支決算總表
5、2017年度一般公共財政撥款支出決算表
6、2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
7、2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
8、2017年度政府性基金支出決算表
9、年度部門決算相關信息統計表
10、2017年度政府采購情況表





