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2016年度福建省連城縣醫院部門決算說明
時間:2017-10-25 18:15
                                                  2016年度福建省連城縣醫院部門決算說明

 

    按照《連城縣財政局關于批復連城縣醫院2016年度部門決算的通知》(連財社決〔2017〕11號)及《福建省財政廳關于印發福建省預決算公開操作規程的通知》(閩財預〔2017〕38號)的要求,現將我單位2016年度部門決算說明如下:

一、 部門主要職責

    連城縣醫院的主要職責是:

    為人民群眾身體健康提供醫療與護理保健服務

二、部門決算單位基本情況

    連城縣醫院包括1個機關行政處室,其中:列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

連城縣醫院

財政撥款

363

609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作總結

    2016年,連城縣醫院主要任務是:以醫療工作為中心,在提高醫療質量的基礎上,推進公立醫院改革,抓好衛生人才隊伍建設,加強醫療安全、醫德醫風管理。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

一、主要業績

   (一)不斷深化縣級公立醫院改革,促進醫院健康持續發展

   (二)注重人才培養,加強學科建設

   (三)行風建設和精神文明建設工作不斷發展

   (四)城鎮職工醫保及新農合業務有序開展

二、主要措施

    (一)穩步推進縣公立醫院綜合改革

    (二)開展醫療質量管理活動

    (三)堅持抓好控制醫藥費用增長工作,減輕患者經濟負擔

    (四)抓好疾病預防以及重大公共衛生事件應急能力

    (五)抓好院務公開以及職代會等工作,促進了民主政治建設以及和諧醫患關系的構建

三、存在問題與困難

    1、近幾年來,臨床、影像等專業本科以上學歷人員難以招聘到,人才緊缺問題十分突出,同時,由于待遇不高,很難吸引并留住人才,特別是高層次技術人才。

    2、內部管理機制仍需不斷完善。

    3、因醫務人員的不足,而業務量大,出現醫務人員長期超負荷工作情況。

四、2016年決算收支總體情況

    2016年連城縣醫院年初結轉和結余0萬元,本年收入14429.66 萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,本年支出14201.72萬元,結余分配227.94萬元,年末結轉結余0萬元。

   (一)2016本年收入14429.66萬元,具體情況如下:

    1. 財政撥款收入452萬元。

    2. 事業收入13417.65萬元。

    3. 其他收入560.01萬元。

   (二)2016本年支出14201.72萬元,具體情況如下:

    1. 基本支出13901.72萬元。其中,人員支出4734.45 萬元,公用支出9167.27萬元。

    2. 項目支出300萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

    2016年公共財政撥款支出105萬元。

   (一) 其他醫療衛生支出105萬。主要用于藥品零差率支出。
    六、政府性基金支出決算情況

    2016年度政府性基金支出0萬元

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

    2016年“三公”經費公共財政撥款支出0萬元。

   (一)因公出國(境)費0萬元。2016年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2015年持平。

   (二)公務用車購置及運行費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支持0萬元,年末公務用車保有量0輛。與2015年持平。

   (三)公務接待費0萬元。累計接待0批次,接待總人數0與2015年持平。

八、機關運行經費支出情況   

    2016年機關運行經費支出0萬元,比2015年下降0%。

九、項目績效自評報告

    按照《關于做好2017年預算績效信息公開工作的通知》(閩財績函〔2017〕5號)要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

十、政府采購執行情況說明

    2016年非財政性資金采購合計632.59萬元。其中,采購貨物32.59萬元,服務類600萬元。

十一 、名詞解釋

   (一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

   (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

   (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   (四)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

   (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

   (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

   (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

   (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

   (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

   (十二)三公經費:納入縣級財政預決算管理的三公經費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件: 1.收支決算總表

       2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8.部門決算相關信息統計表

9.政府采購情況表

10.補充說明

附件1:收支決算總表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>     金額單位: 萬元
單位名稱 連城縣醫院
收入 支出
項目 決算數 項目(按支出功能分類) 決算數
一、財政撥款 452.00 一、一般公共服務支出 0.00
  其中:政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00
二、上級補助收入 0.00 三、國防支出 0.00
三、事業收入 13,417.65 四、公共安全支出 0.00
四、經營收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附屬單位繳款 0.00 六、科學技術支出 0.00
六、其他收入 560.01 七、文化體育與傳媒支出 0.00
    八、社會保障和就業支出 0.00
    九、醫療衛生與計劃生育支出 14,201.72
    十、節能環保支出 0.00
    十一、城鄉社區支出 0.00
    十二、農林水支出 0.00
    十三、交通運輸支出 0.00
    十四、資源勘探信息等支出 0.00
    十五、商業服務業等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地區支出 0.00
    十八、國土海洋氣象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、糧油物資儲備支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、債務還本支出 0.00
    二十三、債務付息支出 0.00
本年收入合計 14,429.66 本年支出合計 14,201.72
    用事業基金彌補收支差額 0.00     結余分配 227.94
    年初結轉和結余 0.00       交納所得稅 0.00
      基本支出結轉 0.00       提取職工福利基金 91.18
        其中:財政撥款結轉 0.00       轉入事業基金 136.76
      項目支出結轉和結余 0.00       其他 0.00
        其中:財政撥款結轉和結余 0.00     年末結轉和結余 0.00
      經營結余 0.00       基本支出結轉 0.00
            其中:財政撥款結轉 0.00
          項目支出結轉和結余 0.00
            其中:財政撥款結轉和結余 0.00
          經營結余 0.00
合計 14,429.66 合計 14,429.66



附件2收入決算表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>               金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
合計行   14,429.66 452.00   13,417.65     560.01
2100201 綜合醫院 14,117.66 140.00   13,417.65     560.01
2100299 其他公立醫院支出 312.00 312.00          

附件3:支出決算表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>             金額單位: 萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
合計行   14,201.72 13,901.72 300.00      
2100201 綜合醫院 13,889.72 13,889.72        
2100299 其他公立醫院支出 312.00 12.00 300.00      
    附件4:財政撥款收入支出決算總表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>            
金額單位: 萬元

單位名稱 連城縣醫院
收     入 支     出
項    目 金額 項目(按功能分類) 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款 452.00 一、一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
    三、國防支出 0.00 0.00 0.00
    四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    五、教育支出 0.00 0.00 0.00
    六、科學技術支出 0.00 0.00 0.00
    七、文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00
    八、社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00
    九、醫療衛生與計劃生育支出 452.00 452.00 0.00
    十、節能環保支出 0.00 0.00 0.00
    十一、城鄉社區支出 0.00 0.00 0.00
    十二、農林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通運輸支出 0.00 0.00 0.00
    十四、資源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商業服務業等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地區支出 0.00 0.00 0.00
    十八、國土海洋氣象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
    二十、糧油物資儲備支出 0.00 0.00 0.00
    二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00
    二十二、債務還本支出 0.00 0.00 0.00
    二十三、債務付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 452.00 本年支出合計 452.00 452.00 0.00
           
年初財政撥款結轉和結余 0.00 年末財政撥款結轉和結余 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 0.00     基本支出結轉 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 0.00     項目支出結轉和結余 0.00 0.00 0.00
           
總計 452.00 總計 452.00 452.00 0.00

附件5:一般公共財政撥款支出決算表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>       金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出
合計行   452.00 152.00 300.00
2100201 綜合醫院 140.00 140.00  
2100299 其他公立醫院支出 312.00 12.00 300.00

附件6:一般公共預算財政撥款支出決算明細表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>   金額單位: 萬元
單位名稱   連城縣醫院
項    目   合     計 
經濟分類 
科目編碼
科目名稱  
合         計   452.00
301 工資福利支出 140.00
302 商品和服務支出 312.00
303 對個人和家庭的補助 0.00
309 基本建設支出 0.00
310 其他資本性支出 0.00
304 對企事業單位的補貼 0.00
307 債務利息支出 0.00
399 其他支出 0.00

附件7:一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>       金額單位: 萬元
單位名稱 連城縣醫院
項    目 合     計  人員經費 公用經費
經濟分類 
科目編碼
科目名稱
合         計 152.00    
301 工資福利支出 140.00 140.00  
30101   基本工資 140.00 140.00  
30102   津貼補貼 0.00 0.00  
30103   獎金 0.00 0.00  
30104   其他社會保障繳費 0.00 0.00  
30106   伙食補助費 0.00 0.00  
30107   績效工資 0.00 0.00  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 0.00 0.00  
30109   職業年金繳費 0.00 0.00  
30199   其他工資福利支出 0.00 0.00  
302 商品和服務支出 12.00   12.00
30201   辦公費 0.00   0.00
30202   印刷費 0.00   0.00
30203   咨詢費 0.00   0.00
30204   手續費 0.00   0.00
30205   水費 0.00   0.00
30206   電費 0.00   0.00
30207   郵電費 0.00   0.00
30208   取暖費 0.00   0.00
30209   物業管理費 0.00   0.00
30211   差旅費 0.00   0.00
30212   因公出國(境)費用  0.00   0.00
30213   維修(護)費 0.00   0.00
30214   租賃費 0.00   0.00
30215   會議費 0.00   0.00
30216   培訓費 12.00   12.00
30217   公務接待費 0.00   0.00
30218   專用材料費 0.00   0.00
30224   被裝購置費 0.00   0.00
30225   專用燃料費 0.00   0.00
30226   勞務費 0.00   0.00
30227   委托業務費 0.00   0.00
30228   工會經費 0.00   0.00
30229   福利費 0.00   0.00
30231   公務用車運行維護費 0.00   0.00
30239   其他交通費用 0.00   0.00
30240   稅金及附加費用 0.00   0.00
30299   其他商品和服務支出 0.00   0.00
303 對個人和家庭的補助 0.00 0.00  
30301   離休費 0.00 0.00  
30302   退休費 0.00 0.00  
30303   退職(役)費 0.00 0.00  
30304   撫恤金 0.00 0.00  
30305   生活補助 0.00 0.00  
30306   救濟費 0.00 0.00  
30307   醫療費 0.00 0.00  
30308   助學金 0.00 0.00  
30309   獎勵金 0.00 0.00  
30310   生產補貼 0.00 0.00  
30311   住房公積金 0.00 0.00  
30312   提租補貼 0.00 0.00  
30313   購房補貼 0.00 0.00  
30314   采暖補貼 0.00 0.00  
30315   物業服務補貼 0.00 0.00  
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 0.00  
309 基本建設支出      
30901   房屋建筑物購建      
30902   辦公設備購置      
30903   專用設備購置      
30905   基礎設施建設      
30906   大型修繕      
30907   信息網絡及軟件購置更新      
30908   物資儲備      
30913   公務用車購置      
30919   其他交通工具購置      
30999   其他基本建設支出      
310 其他資本性支出 0.00   0.00
31001   房屋建筑物購建 0.00   0.00
31002   辦公設備購置 0.00   0.00
31003   專用設備購置 0.00   0.00
31005   基礎設施建設 0.00   0.00
31006   大型修繕 0.00   0.00
31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00   0.00
31008   物資儲備 0.00   0.00
31009   土地補償 0.00   0.00
31010   安置補助 0.00   0.00
31011   地上附著物和青苗補償 0.00   0.00
31012   拆遷補償 0.00   0.00
31013   公務用車購置 0.00   0.00
31019   其他交通工具購置 0.00   0.00
31020   產權參股      
31099   其他資本性支出 0.00   0.00
304 對企事業單位的補貼 0.00   0.00
30401   企業政策性補貼 0.00   0.00
30402   事業單位補貼 0.00   0.00
30403   財政貼息 0.00   0.00
30499   其他對企事業單位的補貼 0.00   0.00
307 債務利息支出 0.00   0.00
30701   國內債務付息 0.00   0.00
30707   國外債務付息 0.00   0.00
399 其他支出 0.00   0.00
39906   贈與 0.00   0.00
39907   貸款轉貸      
39999   其他支出      

附件9:部門決算相關信息統計表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>     金額單位: 萬元
單位名稱 連城縣醫院
項  目 統計數 項  目 統計數
一、“三公”經費支出 二、機關運行經費 0.00
(一)支出合計 0.00 (一)行政單位 0.00
  1.因公出國(境)費 0.00 (二)參照公務員法管理事業單位 0.00
  2.公務用車購置及運行維護費 0.00 三、國有資產占用情況
    (1)公務用車購置費 0.00 (一)車輛數合計(輛) 5.00
    (2)公務用車運行維護費 0.00   1.部級領導干部用車 0.00
  3.公務接待費 0.00   2.一般公務用車 1.00
    (1)國內接待費 0.00   3.一般執法執勤用車 0.00
          其中:外事接待費 0.00   4.特種專業技術用車 0.00
    (2)國(境)外接待費 0.00   5.其他用車 4.00
(二)相關統計數 (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) 14.00
  1.因公出國(境)團組數(個) 0.00 (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) 11.00
  2.因公出國(境)人次數(人) 0    
  3.公務用車購置數(輛) 0    
  4.公務用車保有量(輛) 0    
  5.國內公務接待批次(個) 0    
     其中:外事接待批次(個) 0    
  6.國內公務接待人次(人) 0    
     其中:外事接待人次(人) 0    
  7.國(境)外公務接待批次(個) 0    
  8.國(境)外公務接待人次(人) 0    

附件10:政府采購情況表(公開)
編制單位:<D>DWMC</D>                       金額單位: 萬元
單位名稱 連城縣醫院
項目 采購計劃金額 實際采購金額
總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金 總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金
合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金 合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金
合      計 641.91 0.00 0.00 0.00 0.00 641.91 632.59 0.00 0.00 0.00 0.00 632.59
貨物 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 37.91 32.59 0.00 0.00 0.00 0.00 32.59
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服務 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00










 
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