2016年度連城縣歸國華僑聯合會部門決算說明
按照《連城縣財政局關于批復連城縣歸國華僑聯合會2016年度部門決算的通知》(連財行決〔2017〕34 號)及《福建省財政廳關于印發福建省預決算公開操作規程的通知》(閩財預〔2017〕38號)的要求,現將我單位2016年度部門決算說明如下:
一、 部門主要職責
僑聯的主要職責是:密切聯系歸僑僑眷和海外僑胞,依法維護歸僑僑眷和海外僑胞的合法權益,促進海外僑胞與我縣的經科合作交流,開展海外聯誼活動和對外宣傳,做好僑務對臺工作。
二、部門基本情況
僑聯無內設機關行政科室及下屬單位,列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
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連城縣僑聯 |
財政核撥 |
2 |
2 |
三、部門主要工作總結
2016年,僑聯主要任務是:服務經濟社會發展,加大聯誼工作力度,做好歸僑僑眷工作,加強僑聯組織建設。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)圍繞發展主題,服務連城經濟發展。加強與海外僑胞、僑商聯絡,參與連城經濟及社會發展,積極爭取海外僑捐,加強與縣內僑資企業的聯系與溝通,開展百僑助百村――共建美麗鄉村活動。
(二)構建和諧僑界,服務廣大歸僑僑眷。開展困難歸僑調查摸底工作,落實補助資金,開展走訪慰問送溫暖活動,做好僑法宣傳,做好僑務信訪,維護合法僑益。
(三)做好聯誼接待,培育僑力資源。開展新僑代表人士、海外社團調查工作,加強與海外社團和海外新僑、華裔二三代的聯系。
(四)加強僑聯組織建設和對外宣傳。
四、2016年決算收支總體情況
2016年連城縣歸國華僑聯合會部門年初結轉和結余5.26萬元,本年收入21.62萬元,本年支出14.48萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余12.41萬元。
(一)2016本年收入21.62萬元,比2015年決算數增加 5.42萬元,增長33.5%,具體情況如下:
1. 財政撥款收入15.49萬元,其中政府性基金0萬元。
2. 事業收入0萬元。
3. 經營收入0萬元。
4. 上級補助收入0萬元。
5. 附屬單位上繳收入0萬元。
6. 其他收入6.13萬元。
(二)2016本年支出14.48萬元,比2015年決算數少1.72萬元,下降10.6%,具體情況如下:
1. 基本支出12.32萬元。其中,人員支出6.58萬元,公用支出5.74萬元。
2. 項目支出2.16萬元。
3. 上繳上級支出0萬元。
4. 經營支出0萬元。
5. 對附屬單位補助支出0萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2016年公共財政撥款支出14.48萬元,比2015年決算數減少1.72萬元,下降10.6%,具體情況如下:
(一)行政運行12.32萬元,較2015年決算數增加1.42萬元,增長13.03%。主要原因是機構和人員增加。
(二)一般行政事務管理2.16萬元,較2015年決算數減少0.12萬元,下降5.26%。主要原因是慰問對象減少。
六、政府性基金支出決算情況
2016年沒有政府性基金支出預算,2016、2015年都無該項支出。
七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況
2016年“三公”經費公共財政撥款支出0.17萬元,同比下降72%。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M0萬元。2016年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。2016、2015年都無該項支出
(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中:公務用車購置費為0,2016年公務用車購置0輛,與2015年持平,年末公務用車保有量0輛。公務用車運行費0萬元,與2015年持平。
?。ㄈ┕珓战哟M0.17萬元。主要用于境外來賓、上級單位來賓等方面的接待活動,累計接待2批次、接待總人數13人。與2015年相比, 公務接待費支出下降72%,主要是:嚴格執行八項規定,提倡厲行節約,堅決反對鋪張浪費。
八、機關運行經費支出情況
2016年機關運行經費支出5.74萬元,比2015年增長54.55%,主要是慰問增加。
九、項目績效自評報告
(一)項目概況
1.項目基本情況
依照《中國僑聯章程》,履行“群眾工作、參政議政、維護僑益、海外聯誼”職能,開展專項活動。根據《連城縣財政局關于做好2017年度預算績效信息公開工作的通知》,主要對2016年僑聯專項工作經費開展績效自評。
(1)項目名稱:2016年僑聯涉外聯絡活動經費
項目資金:3.0萬元(一般公共預算撥款)
?該項目的立項申報情況:
根據僑聯工作職能以及《連城縣財政局關于批復縣僑聯2016年度部門預算的通知》予以立項申報。
?該項目主要內容、總體目標:
開展海內外文化聯絡交往,做好僑聯對外宣傳工作,弘揚中國傳統優秀文化;開展維護僑益專題調研,宣傳國家法律法規政策、提供法律服務;運用多種形式向廣大歸僑僑眷和海外僑胞、港澳臺同胞大力弘揚中華文化和華僑精神,促進文化交流,推動文化認同。深化僑務對臺工作,做好華僑新生代工作,涵養僑務資源,深化閩港澳交流合作;拓展與海外華僑華人社團的聯系。堅持以人為本、為僑服務宗旨,堅持為大局服務和為僑服務相統一,積極維護僑益,為僑排憂解難,促進僑界和諧穩定。
2.項目名稱:2016年歸僑僑眷慰問資金
項目資金: 1.5萬元(一般公共預算撥款)
(1)該項目的立項申報情況:
根據僑聯工作職能以及《連城縣財政局關于批復縣僑聯2016年度部門預算的通知》予以立項申報。
(2)該項目主要內容和目標
加大對困難僑界群眾的救助,改善僑界民生,困難僑界群眾得到救助,貧困歸僑基本脫貧,調動僑胞和歸僑僑眷服務連城經濟社會的積極性。
(二)評價過程及績效分析
1.項目績效評價工作開展情況
結合項目性質和實際情況,2016年縣僑聯項目績效評價選用的指標主要包括預算執行情況、財務管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式,運用成本效益法進行項目績效評價。
根據績效評價工作方案,對財務管理制度建立與執行情況、財務機構設置和人員配備情況、預算執行情況、報表編制情況、財務賬簿、會計憑證等進行核實和現場檢查。通過核實檢查,我會的業務專項經費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理,未發現有違反財經紀律現象發生。
2個項目任務按進度完成,資金支出較合理;財務制度較為健全,執行情況較好,保證了項目任務的及時、順利完成并且取得較好的成效; 2個列入項目績效評價項目中,最終評價分≧90分、評價等次為優秀的有2個。具體如下:
(1)2016年僑聯聯絡活動經費,項目業務部門自評分96.5分,我會評價分96.5分,評價等次:優秀。
(2)2016年歸僑僑眷慰問資金,項目業務部門自評分92分。我會評價分92分,評價等次:優秀。
2.項目績效目標完成情況
按照年初制定的績效目標,結合縣僑聯工作實際,對縣財政下達的項目預算進行具體細化,合理安排各項開支。在各項目經費使用中,一是確保??顚S?,杜絕擠占、截留、挪用現象發生;二是規范經費管理,嚴格按照預算安排使用,不搞臨時、可有可無的各項開支,減少經費開支的隨意性;三是保證重點,統籌兼顧,充分發揮各業務經費使用效益。
3.項目績效分析
項目評價基本指標包括投入、過程、產出與效益3項。各項目業務部門都對照評價指標進行了細化和量化。
(1)投入設定指標主要包含:時效情況、項目立項情況、資金落實情況等的細化和量化。
(2)過程設定指標主要包含:業務管理、財務管理的細化和量化。
(3)產出與效益設定指標主要包含:產出數量、產出質量、
社會效益和可持續效益的細化和量化。
通過績效分析,以上兩個項目的績效完成質量較好。
(三)存在問題和改進措施
1.進一步優化績效項目資金管理,合理配置資源,統籌安排好涉外聯絡、為僑服務、善舉僑界民生等活動,確保最大限度地發揮績效項目管理效益。
2.增加社會服務購買,以解決人員缺乏的問題。
3.多渠道申請上級專項經費,拓展和涵養僑務資源。
4.進一步建立完善貧困僑退出機制,提高救助幫扶的針對性、有效性。
5.加強事前、事中、事后監督檢查
(四)有關建議
以上兩個項目績效目標完成較好,產出與效益較高,項目延續開展。
十、政府采購執行情況
2016年度連城縣歸國華僑聯合會部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。2016年沒有安排政府采購預算。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件: 1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5.公共財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.部門決算相關信息統計表
10. 政府采購情況表
| 附件1:收支決算總表(公開) | |||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 金額單位: 萬元 | ||
| 單位名稱 | 連城縣歸國華僑聯合會 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目(按支出功能分類) | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 15.49 | 一、一般公共服務支出 | 14.48 |
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 三、事業收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附屬單位繳款 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6.13 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 八、社會保障和就業支出 | 0.00 | ||
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | ||
| 十、節能環保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 21.62 | 本年支出合計 | 14.48 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 5.26 | 交納所得稅 | 0.00 |
| 基本支出結轉 | 5.26 | 提取職工福利基金 | 0.00 |
| 其中:財政撥款結轉 | 2.69 | 轉入事業基金 | 0.00 |
| 項目支出結轉和結余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 12.41 |
| 經營結余 | 0.00 | 基本支出結轉 | 12.41 |
| 其中:財政撥款結轉 | 3.70 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 0.00 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 0.00 | ||
| 經營結余 | 0.00 | ||
| 合計 | 26.89 | 合計 | 26.89 |
| 附件2收入決算表(公開) | ||||||||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 金額單位:萬元 | |||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計行 | 21.62 | 15.49 | 6.13 | |||||
| 2012501 | 行政運行 | 19.46 | 13.33 | 6.13 | ||||
| 2012902 | 一般行政管理事務 | 2.16 | 2.16 | |||||
| 附件3:支出決算表(公開) | |||||||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 金額單位: 萬元 | ||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合計行 | 14.48 | 12.32 | 2.16 | ||||
| 2012501 | 行政運行 | 12.32 | 12.32 | ||||
| 2012902 | 一般行政管理事務 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 單位名稱 | 連城縣歸國華僑聯合會 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 金額 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 15.49 | 一、一般公共服務支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 15.49 | 本年支出合計 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 2.69 | 年末財政撥款結轉和結余 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 2.69 | 基本支出結轉 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 項目支出結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | 18.18 | 總計 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 附件5:一般公共財政撥款支出決算表(公開) | ||||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 金額單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計行 | 14.48 | 12.32 | 2.16 | |
| 2012501 | 行政運行 | 12.32 | 12.32 | |
| 2012902 | 一般行政管理事務 | 2.16 | 2.16 | |
| 附件6:一般公共預算財政撥款支出決算明細表(公開) | ||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 金額單位: 萬元 | |
| 單位名稱 | 連城縣歸國華僑聯合會 | |
| 項 目 | 合 計 | |
| 經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 | |
| 合 計 | 14.48 | |
| 301 | 工資福利支出 | 6.11 |
| 302 | 商品和服務支出 | 5.74 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2.63 |
| 309 | 基本建設支出 | 0.00 |
| 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 附件7:一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開) | ||||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 金額單位: 萬元 | |||
| 單位名稱 | 連城縣歸國華僑聯合會 | |||
| 項 目 | 合 計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 | |||
| 合 計 | 12.32 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 30101 | 基本工資 | 4.10 | 4.10 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.26 | 0.26 | |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 1.19 | 1.19 | |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.19 | 0.19 | |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 5.74 | 5.74 | |
| 30201 | 辦公費 | 5.17 | 5.17 | |
| 30202 | 印刷費 | 0.24 | 0.24 | |
| 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手續費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 0.01 | 0.01 | |
| 30208 | 取暖費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 0.16 | 0.16 | |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租賃費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公務接待費 | 0.17 | 0.17 | |
| 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 勞務費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30229 | 福利費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.47 | 0.47 | |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 0.35 | 0.35 | |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 醫療費 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 獎勵金 | 0.12 | 0.12 | |
| 30310 | 生產補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30312 | 提租補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建設支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物購建 | |||
| 30902 | 辦公設備購置 | |||
| 30903 | 專用設備購置 | |||
| 30905 | 基礎設施建設 | |||
| 30906 | 大型修繕 | |||
| 30907 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
| 30908 | 物資儲備 | |||
| 30913 | 公務用車購置 | |||
| 30919 | 其他交通工具購置 | |||
| 30999 | 其他基本建設支出 | |||
| 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物資儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地補償 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置補助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 產權參股 | |||
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 財政貼息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 債務利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 國外債務付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 贈與 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 貸款轉貸 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 附件8 | |||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附件9:部門決算相關信息統計表(公開) | |||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 金額單位: 萬元 | ||
| 單位名稱 | 連城縣歸國華僑聯合會 | ||
| 項 目 | 統計數 | 項 目 | 統計數 |
| 一、“三公”經費支出 | — | 二、機關運行經費 | 5.74 |
| (一)支出合計 | 0.17 | (一)行政單位 | 0.00 |
| 1.因公出國(境)費 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業單位 | 5.74 |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 0.00 | 三、國有資產占用情況 | — |
| (1)公務用車購置費 | 0.00 | (一)車輛數合計(輛) | 0.00 |
| (2)公務用車運行維護費 | 0.00 | 1.部級領導干部用車 | 0.00 |
| 3.公務接待費 | 0.17 | 2.一般公務用車 | 0.00 |
| (1)國內接待費 | 0.17 | 3.一般執法執勤用車 | 0.00 |
| 其中:外事接待費 | 0.00 | 4.特種專業技術用車 | 0.00 |
| (2)國(境)外接待費 | 0.00 | 5.其他用車 | 0.00 |
| (二)相關統計數 | — | (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) | 0.00 |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 0.00 | (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) | 0.00 |
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 0 | ||
| 3.公務用車購置數(輛) | 0 | ||
| 4.公務用車保有量(輛) | 0 | ||
| 5.國內公務接待批次(個) | 2 | ||
| 其中:外事接待批次(個) | 0 | ||
| 6.國內公務接待人次(人) | 13 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | 0 | ||
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 0 | ||
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 0 | ||
| 附件10:政府采購情況表(公開) | ||||||||||||
| 編制單位:連城縣歸國華僑聯合會 | 金額單位: 萬元 | |||||||||||
| 單位名稱 | 連城縣歸國華僑聯合會 | |||||||||||
| 項目 | 采購計劃金額 | 實際采購金額 | ||||||||||
| 總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | 總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | |||||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貨物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





