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2015年度連城縣羅坊鄉人民政府部門決算說明
時間:2016-12-07 16:32

2015年度部門決算經縣財政局批復(連財預決[2016]1號),按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》的要求,現將我鄉2015年度部門決算說明如下:

    一、部門主要職責

    羅坊鄉人民政府的主要職責是:

認真貫徹執行黨的路線,執行上級黨委和政府的各項方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令。承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權,推動農村物質文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設的重大任務,全面推進社會主義新農村建設。

二、部門預算單位基本情況

我鄉列入2015年部門決算編制范圍的單位情況見下表:

附件1      
       
收支決算總表
       
編制單位: 2015年度   單位:萬元
收入 支出
項目 決算數 項目(按經濟分類) 決算數
一、財政撥款 679.36 一、一般公共服務支出 823.00
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上級補助收入   三、國防支出  
三、事業收入   四、公共安全支出  
四、經營收入   五、教育支出  
五、附屬單位繳款   六、科學技術支出  
六、其他收入 143.64 七、文化體育與傳媒支出  
    八、社會保障和就業支出  
    九、醫療衛生與計劃生育支出  
    十、節能環保支出  
    十一、城鄉社區支出  
    十二、農林水支出  
    十三、交通運輸支出  
    十四、資源勘探信息等支出  
    十五、商業服務業等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地區支出  
    十八、國土海洋氣象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、糧油物資儲備支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、債務還本支出  
    二十三、債務付息支出  
本年收入合計 823.00 本年支出合計 823.00
    用事業基金彌補收支差額       結余分配  
    年初結轉和結余         交納所得稅  
      基本支出結轉         提取職工福利基金  
        其中:財政撥款結轉         轉入事業基金  
      項目支出結轉和結余         其他  
        其中:財政撥款結轉和結余       年末結轉和結余  
      經營結余         基本支出結轉  
            其中:財政撥款結轉  
          項目支出結轉和結余  
            其中:財政撥款結轉和結余  
          經營結余  
合計   合計  

附件2                    
            收入決算表        
                     
編制單位:           2015年度       金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
  合計 823.00 679.36         143.64
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               







附件3                  
          支出決算表        
                   
編制單位:         2015年度       金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
  合計 823.00 467.00 356.00      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
附件4      
財政撥款收入支出決算總表
       
編制單位: 2015年度   金額單位:萬元
收     入 支     出
項    目 決算數 項目(按功能分類) 決算數
一、一般公共預算財政撥款 679.36 一、一般公共服務支出 679.36
二、政府性基金預算財政撥款   二、外交支出  
三、其他收入   三、國防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科學技術支出  
    七、文化體育與傳媒支出  
    八、社會保障和就業支出  
    九、醫療衛生與計劃生育支出  
    十、節能環保支出  
    十一、城鄉社區支出  
    十二、農林水支出  
    十三、交通運輸支出  
    十四、資源勘探信息等支出  
    十五、商業服務業等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地區支出  
    十八、國土海洋氣象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、糧油物資儲備支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、債務還本支出  
    二十三、債務付息支出  
本年收入合計 679.36 本年支出合計 679.36
       
年初財政撥款結轉和結余   年末財政撥款結轉和結余  
一、一般公共預算財政撥款       基本支出結轉  
二、政府性基金預算財政撥款       項目支出結轉和結余  
       
總計   總計  
附件5        
         
一般公共財政撥款支出決算表
編制單位:   2015年度   單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出
類款項 合計 679.36 323.36 356.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
附件6    
一般公共預算財政撥款支出決算明細表
編制單位: 2015年度 單位:萬元
項    目 合     計 
經濟分類科目 編碼 科目名稱
合         計  
301 工資福利支出 259
302 商品和服務支出 54
303 對個人和家庭的補助 11
309 基本建設支出  
310 其他資本性支出  
304 對企事業單位的補貼  
307 債務利息支出  
399 其他支出  
附件7    
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
編制單位: 2015年度 單位:萬元
項    目 合     計 
經濟分類科目 編碼 科目名稱
合         計  
301 工資福利支出 259
30101   基本工資 89
30102   津貼補貼 111
30103   獎金 9
30104   社會保障繳費 0
30106   伙食補助費 13
30107   績效工資 0
30199   其他工資福利支出 36
302 商品和服務支出 54
30201   辦公費 49
30202   印刷費 0
30203   咨詢費 0
30204   手續費 0
30205   水費 0
30206   電費 0
30207   郵電費 0
30208   取暖費 0
30209   物業管理費 0
30211   差旅費 0
30212   因公出國(境)費用  0
30213   維修(護)費 0
30214   租賃費 0
30215   會議費 0
30216   培訓費 0
30217   公務接待費 0
30218   專用材料費 0
30224   被裝購置費 0
30225   專用燃料費 0
30226   勞務費 3
30227   委托業務費 0
30228   工會經費 0
30229   福利費 0
30231   公務用車運行維護費 1
30239   其他交通費用 0
30240   稅金及附加費用 0
30299   其他商品和服務支出 0
303 對個人和家庭的補助 11
30301   離休費 0
30302   退休費 0
30303   退職(役)費 0
30304   撫恤金 0
30305   生活補助 6
30306   救濟費 0
30307   醫療費 0
30308   助學金 0
30309   獎勵金 5
30310   生產補貼 0
30311   住房公積金 0
30312   提租補貼 0
30313   購房補貼 0
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0
310 其他資本性支出 0
31001   房屋建筑物購建 0
31002   辦公設備購置 0
31003   專用設備購置 0
31005   基礎設施建設 0
31006   大型修繕 0
31007   信息網絡及軟件購置更新 0
31008   物資儲備 0
31009   土地補償 0
31010   安置補助 0
31011   地上附著物和青苗補償 0
31012   拆遷補償 0
31013   公務用車購置 0
31019   其他交通工具購置 0
31099   其他資本性支出 0
304 對企事業單位的補貼 0
30401   企業政策性補貼 0
30402   事業單位補貼 0
30403   財政貼息 0
30499   其他對企事業單位的補貼 0
307 債務利息支出 0
30701   國內債務付息 0
30707   國外債務付息 0
399 其他支出 0
39906   贈與 0
附件8        
         
政府性基金支出決算表
編制單位:   2015年度   單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出
類款項 合計      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
附件9      
       
部門決算相關信息統計表
編制單位:   2015年度 金額單位:萬元
項  目 統計數 項  目 統計數
一、“三公”經費支出 二、機關運行經費  
(一)支出合計 1.42 (一)行政單位  
  1.因公出國(境)費   (二)參照公務員法管理事業單位  
  2.公務用車購置及運行維護費 1.42    
    (1)公務用車購置費   三、國有資產占用情況  
    (2)公務用車運行維護費   (一)車輛數合計(輛) 2
  3.公務接待費     1.部級領導干部用車  
    (1)國內接待費     2.一般公務用車  
    (2)國(境)外接待費     3.一般執法執勤用車  
(二)相關統計數     4.特種專業技術用車  
  1.因公出國(境)團組數(個)     5.其他用車  
  2.因公出國(境)人次數(人)   (二)單位價值200萬元以上大型設備(臺,套)  
  3.公務用車購置數(輛)      
  4.公務用車保有量(輛)      
  5.國內公務接待批次(個)      
  6.國內公務接待人次(人)      
  7.國(境)外公務接待批次(個)      
  8.國(境)外公務接待人次(人)      
附件10              
        政府采購情況表      
編制單位:       2015年度     金額單位:萬元
項目 行次 采購預算 采購金額
總計 財政性資金 其他資金 總計 財政性資金 其他資金
合      計 1            
貨物 2            
工程 3            
服務 4            
附件下載
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