2015年度部門決算經縣財政局批復(連財預決[2016]1號),按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》的要求,現將我鄉2015年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責
羅坊鄉人民政府的主要職責是:
認真貫徹執行黨的路線,執行上級黨委和政府的各項方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令。承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權,推動農村物質文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設的重大任務,全面推進社會主義新農村建設。
二、部門預算單位基本情況
我鄉列入2015年部門決算編制范圍的單位情況見下表:
| 附件1 |
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| 收支決算總表 |
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| 編制單位: |
2015年度 |
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單位:萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
決算數 |
項目(按經濟分類) |
決算數 |
| 一、財政撥款 |
679.36 |
一、一般公共服務支出 |
823.00 |
| 其中:政府性基金 |
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二、外交支出 |
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| 二、上級補助收入 |
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三、國防支出 |
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| 三、事業收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 四、經營收入 |
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五、教育支出 |
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| 五、附屬單位繳款 |
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六、科學技術支出 |
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| 六、其他收入 |
143.64 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
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九、醫療衛生與計劃生育支出 |
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十、節能環保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業服務業等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務還本支出 |
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二十三、債務付息支出 |
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| 本年收入合計 |
823.00 |
本年支出合計 |
823.00 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
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結余分配 |
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| 年初結轉和結余 |
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交納所得稅 |
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| 基本支出結轉 |
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提取職工福利基金 |
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| 其中:財政撥款結轉 |
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轉入事業基金 |
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| 項目支出結轉和結余 |
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其他 |
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| 其中:財政撥款結轉和結余 |
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年末結轉和結余 |
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| 經營結余 |
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基本支出結轉 |
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其中:財政撥款結轉 |
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項目支出結轉和結余 |
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其中:財政撥款結轉和結余 |
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經營結余 |
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| 合計 |
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合計 |
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| 附件2 |
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收入決算表 |
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| 編制單位: |
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2015年度 |
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金額單位:萬元 |
| 項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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合計 |
823.00 |
679.36 |
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143.64 |
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| 附件3 |
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支出決算表 |
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| 編制單位: |
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2015年度 |
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金額單位:萬元 |
| 項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
| 支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
| |
合計 |
823.00 |
467.00 |
356.00 |
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| 附件4 |
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| 財政撥款收入支出決算總表 |
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| 編制單位: |
2015年度 |
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金額單位:萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
| 一、一般公共預算財政撥款 |
679.36 |
一、一般公共服務支出 |
679.36 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、其他收入 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、教育支出 |
|
| |
|
六、科學技術支出 |
|
| |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
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|
八、社會保障和就業支出 |
|
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|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
| |
|
十、節能環保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
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十二、農林水支出 |
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|
十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業服務業等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區支出 |
|
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|
十八、國土海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、債務還本支出 |
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二十三、債務付息支出 |
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| 本年收入合計 |
679.36 |
本年支出合計 |
679.36 |
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| 年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
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| 一、一般公共預算財政撥款 |
|
基本支出結轉 |
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| 二、政府性基金預算財政撥款 |
|
項目支出結轉和結余 |
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| 總計 |
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總計 |
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| 附件5 |
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| 一般公共財政撥款支出決算表 |
| 編制單位: |
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2015年度 |
|
單位:萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類款項 |
合計 |
679.36 |
323.36 |
356.00 |
| |
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| 附件6 |
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| 一般公共預算財政撥款支出決算明細表 |
| 編制單位: |
2015年度 |
單位:萬元 |
| 項 目 |
合 計 |
| 經濟分類科目 編碼 |
科目名稱 |
| 合 計 |
|
| 301 |
工資福利支出 |
259 |
| 302 |
商品和服務支出 |
54 |
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
11 |
| 309 |
基本建設支出 |
|
| 310 |
其他資本性支出 |
|
| 304 |
對企事業單位的補貼 |
|
| 307 |
債務利息支出 |
|
| 399 |
其他支出 |
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| 附件7 |
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| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
| 編制單位: |
2015年度 |
單位:萬元 |
| 項 目 |
合 計 |
| 經濟分類科目 編碼 |
科目名稱 |
| 合 計 |
|
| 301 |
工資福利支出 |
259 |
| 30101 |
基本工資 |
89 |
| 30102 |
津貼補貼 |
111 |
| 30103 |
獎金 |
9 |
| 30104 |
社會保障繳費 |
0 |
| 30106 |
伙食補助費 |
13 |
| 30107 |
績效工資 |
0 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
36 |
| 302 |
商品和服務支出 |
54 |
| 30201 |
辦公費 |
49 |
| 30202 |
印刷費 |
0 |
| 30203 |
咨詢費 |
0 |
| 30204 |
手續費 |
0 |
| 30205 |
水費 |
0 |
| 30206 |
電費 |
0 |
| 30207 |
郵電費 |
0 |
| 30208 |
取暖費 |
0 |
| 30209 |
物業管理費 |
0 |
| 30211 |
差旅費 |
0 |
| 30212 |
因公出國(境)費用 |
0 |
| 30213 |
維修(護)費 |
0 |
| 30214 |
租賃費 |
0 |
| 30215 |
會議費 |
0 |
| 30216 |
培訓費 |
0 |
| 30217 |
公務接待費 |
0 |
| 30218 |
專用材料費 |
0 |
| 30224 |
被裝購置費 |
0 |
| 30225 |
專用燃料費 |
0 |
| 30226 |
勞務費 |
3 |
| 30227 |
委托業務費 |
0 |
| 30228 |
工會經費 |
0 |
| 30229 |
福利費 |
0 |
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
1 |
| 30239 |
其他交通費用 |
0 |
| 30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
0 |
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
11 |
| 30301 |
離休費 |
0 |
| 30302 |
退休費 |
0 |
| 30303 |
退職(役)費 |
0 |
| 30304 |
撫恤金 |
0 |
| 30305 |
生活補助 |
6 |
| 30306 |
救濟費 |
0 |
| 30307 |
醫療費 |
0 |
| 30308 |
助學金 |
0 |
| 30309 |
獎勵金 |
5 |
| 30310 |
生產補貼 |
0 |
| 30311 |
住房公積金 |
0 |
| 30312 |
提租補貼 |
0 |
| 30313 |
購房補貼 |
0 |
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0 |
| 310 |
其他資本性支出 |
0 |
| 31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
| 31002 |
辦公設備購置 |
0 |
| 31003 |
專用設備購置 |
0 |
| 31005 |
基礎設施建設 |
0 |
| 31006 |
大型修繕 |
0 |
| 31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0 |
| 31008 |
物資儲備 |
0 |
| 31009 |
土地補償 |
0 |
| 31010 |
安置補助 |
0 |
| 31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0 |
| 31012 |
拆遷補償 |
0 |
| 31013 |
公務用車購置 |
0 |
| 31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
| 31099 |
其他資本性支出 |
0 |
| 304 |
對企事業單位的補貼 |
0 |
| 30401 |
企業政策性補貼 |
0 |
| 30402 |
事業單位補貼 |
0 |
| 30403 |
財政貼息 |
0 |
| 30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
0 |
| 307 |
債務利息支出 |
0 |
| 30701 |
國內債務付息 |
0 |
| 30707 |
國外債務付息 |
0 |
| 399 |
其他支出 |
0 |
| 39906 |
贈與 |
0 |
| 附件8 |
|
|
|
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| |
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|
| 政府性基金支出決算表 |
| 編制單位: |
|
2015年度 |
|
單位:萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類款項 |
合計 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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| |
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|
|
| |
|
|
|
|
| |
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|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
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|
|
| |
|
|
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|
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| 附件9 |
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|
| 部門決算相關信息統計表 |
| 編制單位: |
|
2015年度 |
金額單位:萬元 |
| 項 目 |
統計數 |
項 目 |
統計數 |
| 一、“三公”經費支出 |
— |
二、機關運行經費 |
|
| (一)支出合計 |
1.42 |
(一)行政單位 |
|
| 1.因公出國(境)費 |
|
(二)參照公務員法管理事業單位 |
|
| 2.公務用車購置及運行維護費 |
1.42 |
|
|
| (1)公務用車購置費 |
|
三、國有資產占用情況 |
|
| (2)公務用車運行維護費 |
|
(一)車輛數合計(輛) |
2 |
| 3.公務接待費 |
|
1.部級領導干部用車 |
|
| (1)國內接待費 |
|
2.一般公務用車 |
|
| (2)國(境)外接待費 |
|
3.一般執法執勤用車 |
|
| (二)相關統計數 |
|
4.特種專業技術用車 |
|
| 1.因公出國(境)團組數(個) |
|
5.其他用車 |
|
| 2.因公出國(境)人次數(人) |
|
(二)單位價值200萬元以上大型設備(臺,套) |
|
| 3.公務用車購置數(輛) |
|
|
|
| 4.公務用車保有量(輛) |
|
|
|
| 5.國內公務接待批次(個) |
|
|
|
| 6.國內公務接待人次(人) |
|
|
|
| 7.國(境)外公務接待批次(個) |
|
|
|
| 8.國(境)外公務接待人次(人) |
|
|
|
| 附件10 |
|
|
|
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|
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|
|
政府采購情況表 |
|
|
|
| 編制單位: |
|
|
|
2015年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
| 項目 |
行次 |
采購預算 |
采購金額 |
| 總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
| 合 計 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 貨物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 服務 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|