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2014年連城縣姑田鎮人民政府部門預算表及說明
來源:連城縣姑田鎮人民政府 時間:2015-11-11 16:10

  2014年部門預算經姑田鎮十七屆人大第三次會議審議通過,按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門預算說明如下:

  一、   部門主要職責

  連城縣姑田鎮人民政府的主要職責是:貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權,推動農村物質文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設的重大任務,全面推進社會主義新農村建設。

  二、部門預算單位基本情況

  連城縣姑田鎮人民政府列入2014年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  連城縣姑田鎮人民政府

  財政核撥

  73

  55

       
       

  三、部門主要工作任務

  2014年,連城縣姑田鎮人民政府主要任務是:深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神和全面落實縣委、縣政府的各項決策部署,以科學發展為主題,以加快轉變經濟發展方式為主線,堅持經濟、政治、文化、社會、生態“五位一體”,進一步壯大經濟總量,提升集鎮功能,增強發展后勁,有效改善民生,構建和諧社會,加快把姑田建設成為經濟重鎮、生態名鎮、文化強鎮。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

 ?。ㄒ唬┚哿Ω母飫撔?,增強發展后勁:①加強行政改革,切實轉變政府職能;②加強經濟改革,多措并舉培育財源;③統籌各領域改革,實現良性互動。

 ?。ǘ┩怀龉I主導,強化經濟支撐:①實施項目帶動戰略;②突破重點項目建設;③推進產業壯大升級;④持續優化投資環境。

 ?。ㄈ娀r工作,提升農業水平:①加快發展現代農業;②落實農業農村工作;③加快推進集鎮建設。

 ?。ㄋ模﹫猿置裆鷥炏?,提高幸福指數:①統籌發展社會事業;②健全社會保障體系;③推進文化發展繁榮;④辦好十件惠民實事。

 ?。ㄎ澹┺D變政府職能,加強自身建設:①扎實推進民主法治進程;②持續加強工作能力;③切實提高創造能力。

  四、預算收支總體情況

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2014年, 姑田鎮收入預算為587萬元,其中:當年財政撥款收入360.36萬元。相應安排支出預算587萬元,其中:人員支出185.32萬元,公用支出323.68萬元,項目支出78萬元。

  五、公共財政預算撥款支出情況

  2014年度公共財政預算撥款支出360.36萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

  (一)一般公共服務支出(科目)153.4萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。

 ?。ǘ┪幕w育與傳媒支出(科目)4.52萬元。主要用于維修(護)費、辦公費支出。

  (三)社會保障和就業支出(科目)9.03萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。

 ?。ㄋ模┽t療衛生與計劃生育支出(科目)39.49萬元。主要用于工資福利支出。

 ?。ㄎ澹┺r林水支出(科目)153.92萬元。主要用于工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助、基本建設支出。

  六、“三公”經費財政撥款預算情況

  2014年“三公”經費財政撥款預算數為29.82萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費23.59萬元,公務用車購置及運行費6.23萬元。具體情況如下:

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  無

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  2014年預算安排23.59萬元。主要用于上級來人、招商引資等方面的接待活動。與上年相比支出下降20.25%,主要原因是:加強管理。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

  2014年預算安排6.23萬元,其中:公務用車運行費6.23萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年相比支出下降6.25%,主要原因是:加強管理。

  附件:1.部門收支預算總表

  2.部門公共財政撥款支出預算表

  3.部門政府性基金撥款支出預算表

  4.“三公”經費財政撥款支出預算表

附表1-1      
地方公共財政收支預算表
      單位:萬元
                                                   
          預算數           預算數
一、稅收收入 210 一、一般公共服務支出 156
       增值稅 85   其中:人大事務  
       營業稅 78         其中:行政運行  
       企業所得稅                 一般行政管理事務  
       企業所得稅退稅                 機關服務  
       個人所得稅                 人大會議  
       資源稅 5               人大立法  
       固定資產投資方向調節稅                 人大監督  
       城市維護建設稅 13               人大代表履職能力提升  
       房產稅 5               代表工作  
       印花稅 14               人大信訪工作  
       城鎮土地使用稅 6               事業運行  
       土地增值稅 4               其他人大事務支出  
       車船稅   二、外交支出  
       耕地占用稅   三、國防支出  
       契稅   四、公共安全支出  
       煙葉稅   五、教育支出 9
       其他稅收收入   六、科學技術支出  
二、非稅收入   七、文化體育與傳媒支出 5
       專項收入   八、社會保障和就業支出 19
       行政事業性收費收入   九、醫療衛生支出 38
       罰沒收入   十、節能環保支出  
       國有資本經營收入   十一、城鄉社區支出  
       國有資源(資產)有償使用收入   十二、農林水支出 388
       其他收入   ……  
    ……  
    廿一、其他支出 79
    其中: 其他支出(款)  
         其中:其他支出(項)  
       
       
收入合計 210 支出合計 694
債務收入   國債還本支出  
財政部代理發行地方政府債券收入         財政部代理發行地方政府債券還本  
       
轉移性收入   轉移性支出  
 上級補助收入    補助下級支出  
    返還性收入       返還性支出  
    一般性轉移支付收入       一般性轉移支付支出  
    專項轉移支付收入       專項轉移支付支出  
    地震災后恢復重建補助收入       地震災后恢復重建補助支出  
 省補助計劃單列市收入    上解上級支出  
 下級上解收入      
       
 債券轉貸收入     債券轉貸支出  
轉貸財政部代理發行地方政府債券收入   轉貸財政部代理發行地方政府債券支出  
       
  上年結余收入   增設預算周轉金  
  調入預算穩定調節基金     安排預算穩定調節基金  
  調入資金     調出資金  
  地震災后恢復重建調入資金     年終結余  
       
收入總計 210 支出總計 694
附表2-1      
地方公共財政收支決算表
      單位:萬元
                                                   
          決算數           決算數
一、稅收收入 224 一、一般公共服務支出 160
       增值稅 89   其中:人大事務  
       營業稅 81   其中:行政運行  
       企業所得稅                 一般行政管理事務  
       企業所得稅退稅                 機關服務  
       個人所得稅                 人大會議  
       資源稅 5               人大立法  
       固定資產投資方向調節稅                 人大監督  
       城市維護建設稅 16               人大代表履職能力提升  
       房產稅 6               代表工作  
       印花稅 15               人大信訪工作  
       城鎮土地使用稅 7               事業運行  
       土地增值稅 5               其他人大事務支出  
       車船稅   二、外交支出  
       耕地占用稅   三、國防支出  
       契稅   四、公共安全支出  
       煙葉稅   五、教育支出 10
       其他稅收收入   六、科學技術支出  
二、非稅收入   七、文化體育與傳媒支出 5
       專項收入   八、社會保障和就業支出 19
       行政事業性收費收入   九、醫療衛生支出 39
       罰沒收入   十、節能環保支出  
       國有資本經營收入   十一、城鄉社區支出  
       國有資源(資產)有償使用收入   十二、農林水支出 388
       其他收入   ……  
    ……  
    廿一、其他支出 81
       其中: 其他支出(款)  
           其中:其他支出(項)  
       
       
收入合計 224 支出合計 702
債務收入   國債還本支出  
財政部代理發行地方政府債券收入         財政部代理發行地方政府債券還本  
       
轉移性收入   轉移性支出  
 上級補助收入    補助下級支出  
    返還性收入       返還性支出  
    一般性轉移支付收入       一般性轉移支付支出  
    專項轉移支付收入       專項轉移支付支出  
    地震災后恢復重建補助收入       地震災后恢復重建補助支出  
 省補助計劃單列市收入    上解上級支出  
 下級上解收入      
       
 債券轉貸收入     債券轉貸支出  
轉貸財政部代理發行地方政府債券收入   轉貸財政部代理發行地方政府債券支出  
       
  上年結余收入   增設預算周轉金  
  調入預算穩定調節基金     安排預算穩定調節基金  
  調入資金     調出資金  
  地震災后恢復重建調入資金     年終結余  
       
收入總計 224 支出總計 702
部門收支預算總表
      單位:萬元
收    入   支    出  
收入項目類別 2014年預算 支出項目類別 2014年預算
一、公共財政預算撥款 360.36 一、基本支出 360.36
    市級公共財政預算撥款       人員支出 340.36
    成品油價格和稅費改革稅收返還       對個人和家庭補助支出  
    上級財政轉移支付補助           其中:離退休費  
二、基金預算財政撥款       公用支出 20.00
    市級基金預算撥款           其中:離退休公務費  
    上級財政轉移支付補助(基金)   二、項目支出  
三、財政代管資金撥款      
四、財政專戶撥款      
五、單位結余結轉資金      
六、單位其他收入      
       
收入總計 360.36 支出總計 360.36
附表3-2      
部門公共財政撥款支出預算表
       
      單位:萬元
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出 153.4  
20101 人大事務    
2010101 行政運行    
207 文化體育與傳媒支出 4.52  
208 社會保障和就業支出 9.03  
210 醫療衛生與計劃生育支出 39.49  
213 農林水支出 53.92 100
…… ……    
…… ……    
       
       
       
       
       
       
       
  合計 260.36 100
       
注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出預算情況。
    2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。
附表3-4  
“三公”經費財政撥款支出預算表
  單位:萬元
項目 本年預算數
合計 29.82
1、因公出國(境)費用 0
2、公務接待費 23.59
3、公務用車費 6.23
其中:(1)公務用車運行維護費 6.23
             (2)公務用車購置費 0
 
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