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連城縣水利局2014年決算公開
時間:2015-11-11 15:50
     按照《連城縣財政局關于批復2014年度部門決算的通知》(連財農決批201509號)的要求,現將我部門2014年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

水利部門的主要職責是:

㈠負責保障水資源的合理開發利用。

㈡負責水資源保護工作。

㈢負責防治水旱災害。

㈣負責節約用水工作。

㈤指導水利設施、水域及其岸線的管理和保護。

㈥負責防治水土流失。

㈦指導農村水利工作。

㈧負責水政監察和水行政執法。

㈨負責水利科技和對外交流工作。

㈩承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位基本情況

水利部門包括一個機關及3個下屬單位,其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

連城縣水利局

財政核撥

6

8

連城縣防汛辦

財政核撥

4

4

連城縣水電管理站

財政核撥

22

17

連城縣水政監察大隊

財政核撥

7

7

三、部門主要工作總結

2014年,水利部門主要任務是:按照“強水利、美生態、富百姓、建隊伍、保平安”的總體要求,加大政府投入,積極推進民生水利項目建設,加強水利設施維護管理,為保障糧食安全、防洪安全、供水安全和生態安全提供有力支撐。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)切實做好水資源管理三條紅線控制目標監督,落實《關于進一步加強重要流域保護管理切實保障水安全的若干意見》和《連城縣河長制實施方案》,啟動實施河道岸線和河岸生態保護藍線制度,執行《連城縣城區藍線管理暫行辦法》,加強河道岸線管理?;就瓿伤Y源管理平臺建設一期工程;加強全縣采砂管理,規范采砂秩序。

(二)始終堅持把人民生命財產安全放在首位,加強防汛備汛,落實各級防災責任體系、預警體系和防御預案,搞好防汛應急物資儲備,加強防汛安全檢查,確保安全度汛。妥善處置51923日和629短時強降雨,全縣因災造成直接經濟損失581.1萬元,無人員傷亡。實施山洪災害防治項目,完成投資147.67萬元。

(三)積極爭取民生水利項目,抓好水利建設工程實施。1.農村飲水安全工程。完成投資5039.6萬元,實施朋口等12個鄉()農村飲水安全工程。2.中小河流治理工程。完成投資5182.19萬元,實施廟前鎮、姑田鎮河道治理工程,綜合治理河道9.1km3.病險水庫除險加固工程。完成投資636.79萬元,實施4座小(2)型水庫除險加固。4.中央財政小型農田水利重點縣建設。完成投資3396.17萬元,實施文亨、朋口、新泉、廟前、宣和等5個鄉()項目,發展節水灌溉面積2萬畝。5. 完成北團八軍坑水庫年度投資3510萬元的建設任務。6.農田水利設施維修養護建設。完成投資117.34萬元,實施朋口、莒溪等2個鄉()6個村維修渠道3.358km、引水陂1座,整治河道1km,發展節水灌溉面積1000畝。7.羅坊鄉河道清水工程。完成投資68.01萬元,綜合治理河道3km8.水毀工程修復。完成投資500萬元,修復水毀工程110處。

(四)全面完成市政府下達5.45萬畝水土流失綜合治理任務。水利部門完成投資1506.55萬元,實施國家水土保持重點建設工程2個、省22個重點縣水土流失治理工程1個、省重點鄉()水土流失治理工程2個,綜合治理水土流失面積3.42萬畝。

(五)認真行使水利工程建設質量監督職責,積極開展水利工程質量管理年活動,切實做好在建水利工程質量監督和水利行業安全生產管理工作,確保全行業全年良好的安全生產形勢。

(六)做好閩江上游龍巖連城段防洪工程、汀江流域連城段防洪工程、四堡龍咀水庫、塘前石槽坑水庫以及莒溪永豐水庫的前期工作。

四、2014年決算收支總體情況

(一)水利部門2014 年部門決算總收入9109.81 萬元,其中本年收入9109.81 萬元。具體情況如下:

1. 財政撥款收入9109.81萬元,其中政府性基金2083.32    萬元。

2. 事業收入0 萬元。

3. 經營收入 0 萬元。

4. 上級補助收入 0 億元。

5. 附屬單位上繳收入0 億元。

6. 其他收入0 億元。

7. 用事業基金彌補收支差額 0 億元。

8. 年初結轉和結余0 億元。

(二)2014 年部門決算總支出 8141.44 萬元,其中本年支出8141.44  萬元。具體情況如下:

1. 基本支出226.29 萬元。其中,人員支出166.69 萬元,公用支出57.21 萬元。

2. 項目支出7919.15 萬元。
3.
上繳上級支出0 萬元。

4. 經營支出 0 萬元。

5. 對附屬單位補助支出  0萬元。

6. 結余分配 0 萬元。

7. 年末結轉結余 5135.45 萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2014年公共財政撥款支出6767.03    萬元,比2013年決算數增加1303.91  萬元,增長(下降)20  %,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)小型農田水利(項級科目)6767.03 萬元,較2013年決算數增加1303.91  萬元,增長20  %。主要原因是水利工程項目增加。

(二)×××(項級科目) 萬元,較2013年決算數增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(項級科目) 萬元,較2013年決算數增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。主要原因是×××××

六、政府性基金支出決算情況

2014年度政府性基金支出1374.41    萬元,比2013年決算數增加137.2  萬元,增長10  %,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)小型農田水利(項級科目)1374.41 萬元,較2013年決算數增加137.2   萬元,增長(下降)10  %。主要原因是水利工程項目增加。

(二)×××(項級科目) 萬元,較2013年決算數增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(項級科目) 萬元,較2013年決算數增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。主要原因是×××××

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2014三公經費公共財政撥款支出14.9萬元,同比下降4.5  %。具體情況如下:
 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M萬元,主要用于××××××××××××(簡要說明出國(境)團組目的)。2014年本單位組織出國團組0 個,參加其他單位出國團組 0 個;全年因公出國(境)累計 0人次。與2013年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0 %,主要是:××××××××。
   
(二)公務用車購置及運行費5.87萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年公務用車購置 0 輛。公務用車運行費5.87萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量輛。與2013年相比,公務用車購置費和運行費分別下降(增長)0 %,主要是:×××××。
 ?。ㄈ┕珓战哟M9.03萬元。主要用于上級業務主管部門等方面的接待活動,累計接待150  批次、接待總人數1500。與2013年相比,公務接待費支出下降4.5%,主要是:控制按接待標準。


附件1      
       
2014年收支決算總表
       
編制單位:     單位:萬元
收入 支出
項目 決算數 項目(按經濟分類) 決算數
一、財政撥款 226.29 一、基本支出和項目支出 226.29
  其中:政府性基金       工資福利支出 166.69
二、上級補助收入       商品和服務支出 57.21
三、事業收入       對個人和家庭的補助 2.39
四、經營收入       對企事業單位的補貼  
五、附屬單位繳款       贈與  
六、其他收入       債務利息支出  
    其中:本級橫向財政撥款       基本建設支出  
      非本級財政撥款       其他資本性支出  
        貸款轉貸及產權參股  
        其他支出  
    二、上繳上級支出  
    三、經營支出  
    四、對附屬單位補助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合計 226.29 本年支出合計 226.29
    用事業基金彌補收支差額       結余分配  
    年初結轉和結余         交納所得稅  
      基本支出結轉         提取職工福利基金  
        其中:財政撥款結轉         轉入事業基金  
      項目支出結轉和結余         其他  
        其中:財政撥款結轉和結余       年末結轉和結余  
      經營結余         基本支出結轉  
            其中:財政撥款結轉  
          項目支出結轉和結余  
            其中:財政撥款結轉和結余  
          經營結余  
合計   合計  
       
       
       

 

2014年公共財政撥款支出決算表
編制單位:       單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出
類款項 合計 8141.44 226.29 7,919.15
         
2014年政府性基金支出決算表
編制單位:       單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出
類款項 合計 1374.41   1374.41
         
         
“三公”經費公共財政撥款支出決算表
編制單位:    單位:萬元
項目 本年決算數
合計 14.9
1.因公出國(境)費  
2.公務接待費 9.03
3.公務用車購置及運行維護費 5.87
     其中:(1)公務用車購置費  
           (2)公務用車運行維護費 5.87
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