一、部門主要職責
水利部門的主要職責是:
㈠負責保障水資源的合理開發利用。
㈡負責水資源保護工作。
㈢負責防治水旱災害。
㈣負責節約用水工作。
㈤指導水利設施、水域及其岸線的管理和保護。
㈥負責防治水土流失。
㈦指導農村水利工作。
㈧負責水政監察和水行政執法。
㈨負責水利科技和對外交流工作。
㈩承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位基本情況
水利部門包括一個機關及3個下屬單位,其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
|
單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
|
連城縣水利局 |
財政核撥 |
6 |
8 |
|
連城縣防汛辦 |
財政核撥 |
4 |
4 |
|
連城縣水電管理站 |
財政核撥 |
22 |
17 |
|
連城縣水政監察大隊 |
財政核撥 |
7 |
7 |
三、部門主要工作總結
2014年,水利部門主要任務是:按照“強水利、美生態、富百姓、建隊伍、保平安”的總體要求,加大政府投入,積極推進民生水利項目建設,加強水利設施維護管理,為保障糧食安全、防洪安全、供水安全和生態安全提供有力支撐。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)切實做好水資源管理三條紅線控制目標監督,落實《關于進一步加強重要流域保護管理切實保障水安全的若干意見》和《連城縣河長制實施方案》,啟動實施河道岸線和河岸生態保護藍線制度,執行《連城縣城區藍線管理暫行辦法》,加強河道岸線管理?;就瓿伤Y源管理平臺建設一期工程;加強全縣采砂管理,規范采砂秩序。
(二)始終堅持把人民生命財產安全放在首位,加強防汛備汛,落實各級防災責任體系、預警體系和防御預案,搞好防汛應急物資儲備,加強防汛安全檢查,確保安全度汛。妥善處置
(三)積極爭取民生水利項目,抓好水利建設工程實施。1.農村飲水安全工程。完成投資5039.6萬元,實施朋口等12個鄉(鎮)農村飲水安全工程。2.中小河流治理工程。完成投資5182.19萬元,實施廟前鎮、姑田鎮河道治理工程,綜合治理河道
(四)全面完成市政府下達5.45萬畝水土流失綜合治理任務。水利部門完成投資1506.55萬元,實施國家水土保持重點建設工程2個、省22個重點縣水土流失治理工程1個、省重點鄉(鎮)水土流失治理工程2個,綜合治理水土流失面積3.42萬畝。
(五)認真行使水利工程建設質量監督職責,積極開展水利工程質量管理年活動,切實做好在建水利工程質量監督和水利行業安全生產管理工作,確保全行業全年良好的安全生產形勢。
(六)做好閩江上游龍巖連城段防洪工程、汀江流域連城段防洪工程、四堡龍咀水庫、塘前石槽坑水庫以及莒溪永豐水庫的前期工作。
。
四、2014年決算收支總體情況
(一)水利部門2014 年部門決算總收入9109.81 萬元,其中本年收入9109.81 萬元。具體情況如下:
1. 財政撥款收入9109.81萬元,其中政府性基金2083.32 萬元。
2. 事業收入0 萬元。
3. 經營收入 0 萬元。
4. 上級補助收入 0 億元。
5. 附屬單位上繳收入0 億元。
6. 其他收入0 億元。
7. 用事業基金彌補收支差額 0 億元。
8. 年初結轉和結余0 億元。
(二)2014 年部門決算總支出 8141.44 萬元,其中本年支出8141.44 萬元。具體情況如下:
1. 基本支出226.29 萬元。其中,人員支出166.69 萬元,公用支出57.21 萬元。
2. 項目支出7919.15 萬元。
3. 上繳上級支出0 萬元。
4. 經營支出 0 萬元。
5. 對附屬單位補助支出 0萬元。
6. 結余分配 0 萬元。
7. 年末結轉結余 5135.45 萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2014年公共財政撥款支出6767.03 萬元,比2013年決算數增加1303.91 萬元,增長(下降)20 %,具體情況如下(按項級科目分類統計):
(一)小型農田水利(項級科目)6767.03 萬元,較2013年決算數增加1303.91 萬元,增長20 %。主要原因是水利工程項目增加。
(二)×××(項級科目) 萬元,較2013年決算數增加(減少) 萬元,增長(下降) %。主要原因是×××××。
(三)×××(項級科目) 萬元,較2013年決算數增加(減少) 萬元,增長(下降) %。主要原因是×××××。
六、政府性基金支出決算情況
2014年度政府性基金支出1374.41 萬元,比2013年決算數增加137.2 萬元,增長10 %,具體情況如下(按項級科目分類統計):
(一)小型農田水利(項級科目)1374.41 萬元,較2013年決算數增加137.2 萬元,增長(下降)10 %。主要原因是水利工程項目增加。
(二)×××(項級科目) 萬元,較2013年決算數增加(減少) 萬元,增長(下降) %。主要原因是×××××。
(三)×××(項級科目) 萬元,較2013年決算數增加(減少) 萬元,增長(下降) %。主要原因是×××××。
七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況
2014年“三公”經費公共財政撥款支出14.9萬元,同比下降4.5 %。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M萬元,主要用于××××××××××××(簡要說明出國(境)團組目的)。2014年本單位組織出國團組0 個,參加其他單位出國團組 0 個;全年因公出國(境)累計 0人次。與2013年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0 %,主要是:××××××××。
(二)公務用車購置及運行費5.87萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年公務用車購置 0 輛。公務用車運行費5.87萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量3 輛。與2013年相比,公務用車購置費和運行費分別下降(增長)0 %,主要是:×××××。
?。ㄈ┕珓战哟M9.03萬元。主要用于上級業務主管部門等方面的接待活動,累計接待150 批次、接待總人數1500。與2013年相比,公務接待費支出下降4.5%,主要是:控制按接待標準。
| 附件1 | |||
| 2014年收支決算總表 | |||
| 編制單位: | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 226.29 | 一、基本支出和項目支出 | 226.29 |
| 其中:政府性基金 | 工資福利支出 | 166.69 | |
| 二、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 57.21 | |
| 三、事業收入 | 對個人和家庭的補助 | 2.39 | |
| 四、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 贈與 | ||
| 六、其他收入 | 債務利息支出 | ||
| 其中:本級橫向財政撥款 | 基本建設支出 | ||
| 非本級財政撥款 | 其他資本性支出 | ||
| 貸款轉貸及產權參股 | |||
| 其他支出 | |||
| 二、上繳上級支出 | |||
| 三、經營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 本年收入合計 | 226.29 | 本年支出合計 | 226.29 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 年初結轉和結余 | 交納所得稅 | ||
| 基本支出結轉 | 提取職工福利基金 | ||
| 其中:財政撥款結轉 | 轉入事業基金 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 其他 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 年末結轉和結余 | ||
| 經營結余 | 基本支出結轉 | ||
| 其中:財政撥款結轉 | |||
| 項目支出結轉和結余 | |||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 經營結余 | |||
| 合計 | 合計 | ||
| 2014年公共財政撥款支出決算表 | ||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 類款項 | 合計 | 8141.44 | 226.29 | 7,919.15 |
| 2014年政府性基金支出決算表 | ||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 類款項 | 合計 | 1374.41 | 1374.41 | |
| “三公”經費公共財政撥款支出決算表 | |
| 編制單位: | 單位:萬元 |
| 項目 | 本年決算數 |
| 合計 | 14.9 |
| 1.因公出國(境)費 | |
| 2.公務接待費 | 9.03 |
| 3.公務用車購置及運行維護費 | 5.87 |
| 其中:(1)公務用車購置費 | |
| (2)公務用車運行維護費 | 5.87 |





