按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門決算說明如下。
一、 部門主要職責
朋口鎮人民政府的主要職責是:宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鎮黨委的決議。領導鎮政府機關和群眾組織、支持和保證這些機關組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權,對討論本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。密切聯系群眾,了解群眾對本鎮黨員干部的工作的意見及建議,維護群眾的正當權利和利益。
二、朋口鎮人民政府包括基本5個機關行政科室及6個中心,詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
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連城縣朋口鎮人民政府 |
財政撥款 |
65 |
65
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三、部門主要工作總結
2014年,朋口鎮人民政府主要任務是:積極主動跟進對上級擴大內需增投資和民生項目財政轉移支付政策,自覺服從和服務于中心工作大局,健全完善工作機制,嚴格財政收支管理,財政實力有效增強,圍繞“解決民生問題、服務經濟發展”的重點,加大資金整合力度,提高資金使用效益,積極作為,更新理念,敬業勤政,合理爭先,有力促進全鎮經濟和社會事業發展。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)培育重點稅源,堅定實體經濟發展信念。
(二)優化支出結構,著力加大民生事業投入。
(三)強化監督管理,做好增收節支。
(四)加強隊伍計生,全面打造一流干部隊伍。
四、2014年決算收支總體情況
(一)收入總計1173.81萬元
2014年度部門決算總收入1173.81萬元,其中本年收入 1173.81 萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入956.87萬元。
2.其他收入216.94萬元。
3.上年結轉和結余-71.36萬元。
(二)支出總計1173.41萬元
2014年度部門決算總支出1173.41萬元,其中本年支出1173.41萬元。具體情況如下:
1.基本支出1008.41萬元。其中,人員支出593.11萬元,對個人和家庭補助支出25.72萬元,公用支出389.58萬元。
2.項目支出165萬元。。
3.年末結轉結余0.4萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出956.87萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
(一)一般公共服務支出(科目)381.64萬元。主要用于人員經費支出。
(二)科學技術支出(科目)10萬元。主要用于基礎設施建設支出。
(三)文化與傳媒支出(科目)4.18萬元。主要用于人員經費支出。
(四)社會保障和就業支出(科目)5.84萬元。主要用于人員經費支出。
(五)醫療衛生與計劃生育支出(科目)25.49萬元。主要用于計劃生育支出。
(六)節能環保支出(科目)25萬元。主要用于基礎設施建設支出。
(七)國土海洋氣象等支出(科目)15萬元。主要用于地質災害治理支出。
(八)農林水等支出(科目)464.72萬元。主要用于農業、水利、林業人員經費、商品服務、基礎設施建設等支出。
(九)其他支出(科目)25萬元。主要用于商品服務和基礎設施建設支出。
六、政府性基金支出決算情況
2014年度無政府性基金支出。
七、“三公經費”決算情況
2014年“三公”經費支出172.76萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費120萬元,公務用車購置及運行費37.16萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經費
2014年無因公出國(境)經費。
(二)公務接待費
2014年支出120萬元。主要用于小城鎮建設、新農村建設、各項中心工作等方面的接待活動。
(三)公務用車購置及運行費
2014年支出37.16萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年本單位公務用車購置 0 輛。公務用車運行費37.16萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量 5 輛。
附件:1.部門收支決算總表
2.部門公共財政撥款支出決算表
3.“三公”經費財政撥款支出決算表
| 部門收支決算總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | |||
| 項目 | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 956.87 | 一、基本支出和項目支出 | 1,173.41 |
| 其中:政府性基金 | 工資福利支出 | 593.11 | |
| 二、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 389.58 | |
| 三、事業收入 | 對個人和家庭的補助 | 25.72 | |
| 其中:財政專戶管理資金 | 對企事業單位的補貼 | ||
| 四、經營收入 | 贈與 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 債務利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 216.94 | 基本建設支出 | 100.00 |
| 其中:本級橫向財政撥款 | 其他資本性支出 | 65.00 | |
| 非本級財政撥款 | 貸款轉貸及產權參股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上繳上級支出 | |||
| 三、經營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 本年收入合計 | 1,173.81 | 本年支出合計 | |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 上年結轉和結余 | 其中:交納所得稅 | ||
| 基本支出結轉和結余 | 提取職工福利基金 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 轉入事業基金 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 其他 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 年末結余 | ||
| 經營結余 | 基本支出結轉和結余 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 項目支出結轉和結余 | |||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 經營結余 | 0.40 | ||
| 合計 | 1,173.81 | 合計 | 1,173.81 |
| 部門公共財政撥款支出決算表 | |||||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 381.64 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 科學技術支出 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 4.18 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 5.84 | |||||||||||||||||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 25.49 | |||||||||||||||||||||
| 211 | 節能環保支出 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 農林水支出 | 464.72 | |||||||||||||||||||||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 956.87 | ||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出決算情況。 | |||||||||||||||||||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | |||||||||||||||||||||||
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