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2014年揭樂鄉人民政府部門決算說明
時間:2015-11-12 08:19
 附表4

  

2014揭樂鄉人民政府部門決算說明

 

按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門決算說明如下。

一、 部門主要職責

部門主要職責:認真貫徹執行黨的路線,執行上級黨委和政府的各項方針、政策,執行本鄉人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。研究和制定本鄉的經濟社會發展規劃、區域開發和年度工作計劃,并認真組織實施。認真做好政府預(決)編制、預算執行、農村合作醫療基金征管、財政轉移支付和專項資金監督和管理以及農村五保戶供養、農村低保、農村救災救濟等各項補貼資金發放和監管。

二、部門基本情況

連城縣揭樂鄉人民政府列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

揭樂鄉人民政府

財政撥款

44

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作總結

2014年,揭樂鄉人民政府主要任務是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神及習近平總書記系列重要講話精神,緊緊抓住發展第一要務,發揮揭樂區位優勢,優化發展環境。強化項目帶動,優化產業結構,增強經濟發展活力。圍繞鄉第六屆人大第三次會議審議通過的財政收支目標任務,努力培植財源,積極組織收入,合理安排支出。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)推進鐵皮石斛產業發展,年產鐵皮石斛種苗1000萬株,流轉土地100畝,已進入種苗大棚移栽及林下種植階段。抓好旅游配套設施建設,加快能源企業轉型升級。

(二)聚焦產業發展,加快重大項目推進。

(三)積極加強稅收征管,積極組織財政收入。加強財政管理,合理安排財政支出。

(四)認真貫徹執行上級強農惠農資金政策。

(五)自覺維護財經紀律,加強財政干部隊伍建設。

四、2014年決算收支總體情況

(一)收入總計1291.85萬元

2014年度部門決算總收入1291.85萬元,其中本年收入1291.85萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入407.7萬元,其中政府性基金0萬元。

2.事業收入 112.3萬元。

3.上級補助收入408.65萬元。

4.其他收入363.2萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余0萬元。

(二)支出總計658.63萬元

2014年度部門決算總支出658.63萬元,其中本年支出658.63萬元。具體情況如下:

1.基本支出592.63萬元。其中,人員支出220.73萬元,對個人和家庭補助支出29.36萬元,公用支出342.54萬元。

2.項目支出66萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.結余分配0萬元。

7.年末結轉結余0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2014年度公共預算財政撥款支出407.7萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)一般公共服務支出(科目)167.5萬元。主要用于在職公務員人員工資福利支出機關招待費、水電費、會議費、辦公費、維修費、培訓費、工會補助費等專項支出。

(二)文化體育與傳媒支出(科目)3.12萬元。主要用于文化站事業人員工資及文化工作專項建設支出。

(三)醫療衛生和計劃生育支出(科目)25.3萬元。主要用于計生辦人員支出,各類上級專項支出和對各村衛生專項補助支出。

(四)節能環保支出(科目)3萬元。主要用于排污費安排的0支出。

(五)農林水事務支出(科目)142.88萬元。主要用于對農村村委員會和村黨支部的補助,高校畢業生到村任職的補助和日常辦公費用等的支出。

(六)項目支出(科目)66萬元。主要用于農村基礎設施建設和農村人畜飲水工程的項目支出。

六、政府性基金支出決算情況

2014年度政府性基金支出0萬元。

七、“三公經費”財政撥款決算情況

2014年“三公”經費財政撥款支出6.35萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4.85萬元,公務用車購置及運行費1.5萬元。具體情況如下:
 
(一)因公出國(境)經費
  2014
年支出0萬元。

(二)公務接待費
  2014
年支出4.85萬元。主要用于上級相關部門的業務往來和招商引資等方面的接待活動,累計接待 122批次、接待總人數1220人。與上年相比支出下降(增長)3%,主要原因是:嚴格執行中紀委八項規定,嚴格執行接待標準。
 
 (三)公務用車購置及運行費
   2014
年支出1.5萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年本單位公務用車購置 0 輛。公務用車運行費1.5萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量 3 輛。與上年相比,公務用車運行費和購置費分別下降(增長)25%,主要原因是: 嚴格執行中紀委八項規定,嚴格執行用車標準。

附件:1.部門收支決算總表

      2.部門公共財政撥款支出決算表

      3.部門政府性基金撥款支出決算表

      4.“三公”經費財政撥款支出決算表

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2014年收支決算總表

 

 

 

 

編制單位:

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按經濟分類)

決算數

一、財政撥款

407.76

一、基本支出和項目支出

658.63

  其中:政府性基金

 

    工資福利支出

236.73

二、上級補助收入

520.89

    商品和服務支出

342.54

三、事業收入

 

    對個人和家庭的補助

29.36

四、經營收入

 

    對企事業單位的補貼

 

五、附屬單位繳款

 

    贈與

 

六、其他收入

363.20

    債務利息支出

 

    其中:本級橫向財政撥款

 

    基本建設支出

50.00

      非本級財政撥款

 

    其他資本性支出

 

 

 

    貸款轉貸及產權參股

 

 

 

    其他支出

 

 

 

二、上繳上級支出

 

 

 

三、經營支出

 

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

1,291.85

本年支出合計

658.63

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

 

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

 

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

 

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

 

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

 

    年末結轉和結余

633.22

      經營結余

 

      基本支出結轉

77.22

 

 

        其中:財政撥款結轉

 

 

 

      項目支出結轉和結余

556.00

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

 

 

 

      經營結余

 

合計

1,291.85

合計

1,291.85

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年公共財政撥款支出決算表

編制單位:

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

類款項

合計

 

 

 

201

一般公共服務支出

167.5

167.5

 

20103

政府辦公廳(室)及相關事務支出

133.4

133.4

 

2010301

行政運行

133.4

133.4

 

20106

財政事務支出

5.83

5.83

 

2010601

行政運行

5.83

5.83

 

20136

其他共產黨事務支出

28.23

28.23

 

2013601

行政運行

28.23

28.23

 

207

文化體育與傳媒支出

3.12

3.12

 

20701

文化

2.58

2.58

 

2070101

行政運行

2.58

2.58

 

20704

廣播影視

0.54

0.54

 

2070406

電影

0.54

0.54

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

25.25

25.25

 

21007

人口與計劃生育事務

20.25

20.25

 

2100701

行政運行

18.09

18.09

 

2100799

其他人口與計劃生育事務支出

2.16

2.16

 

21099

其他醫療衛生支出

5

5

 

2109901

其他醫療衛生支出

5

5

 

211

節能環保支出

3

3

 

21103

污染防治

3

3

 

2110307

排污費安排的支出

3

3

 

213

農林水支出

142.88

142.88

 

21301

農業

36.38

36.38

 

2130101

行政運行

33.26

33.26

 

2130152

對高校畢業生到基層任職補助

3.12

3.12

 

21303

水利

52.58

2.58

50

2130301

行政運行

2.58

2.58

 

2130335

農村人畜飲水

50

 

50

21305

扶貧

16

 

16

2130504

農村基礎設施建設

16

 

16

21307

農村綜合改革

103.92

103.92

 

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

103.92

103.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

“三公”經費公共財政撥款支出決算表

編制單位:

   單位:萬元

項目

本年決算數

合計

6.35

1.因公出國(境)費

0

2.公務接待費

4.85

3.公務用車購置及運行維護費

1.5

     其中:(1)公務用車購置費

0

           2)公務用車運行維護費

1.5

 


 

 

 

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