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2014年度連城縣林坊鄉人民政府決算說明
時間:2015-11-11 17:37
                                                                      2014年度連城縣林坊鄉人民政府決算說明


按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》的要求,現將我部門2014年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

林坊鄉人民政府的主要職責是:1、堅持科學發展,落實惠農政策。2、促進經濟發展,增加農民收入。3、強化公共服務,著力改善民生。4、加強社會管理,維護農村穩定。5、推進基層民主,促進農村和諧。

二、部門預算單位基本情況

林坊鄉人民政府包括5個機關及5個下屬單位,其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

林坊鄉人民政府

全額撥款

49

46

 

 

 

 

三、部門主要工作總結

2014年,林坊鄉人民政府主要任務是:1、強化產業支撐,突破發展難題。2、發展現代農業,夯實發展基礎。3、注重民生工程,凝聚發展動力。4、創新社會管理,建設“平安林坊”。5、加強自身建設,打造人民滿意政府。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)克難求進,主要指標平穩增長。

(二)強化服務,項目開發能級提升。

(三)全力以赴,征遷工作扎實推進。

(四)統籌發展,各項事業成效顯著。

(五)改進作風,政府建設不斷加強。

四、2014年決算收支總體情況

(一)部門2014 年部門決算總收入798.98萬元,其中本年收入798.98萬元。具體情況如下:

1. 財政撥款收入449.98萬元,其中政府性基金0萬元。

2. 事業收入349萬元。

3. 經營收入    萬元。

4. 上級補助收入    億元。

5. 附屬單位上繳收入    億元。

6. 其他收入    億元。

7. 用事業基金彌補收支差額    億元。

8. 年初結轉和結余    億元。

(二)2014 年部門決算總支出798.98萬元,其中本年支出784.59萬元。具體情況如下:

1. 基本支出704.58萬元。其中,人員支出238.18萬元,公用支出466.4萬元。

2. 項目支出80萬元。

3. 上繳上級支出  萬元。

4. 經營支出  萬元。

5. 對附屬單位補助支出  萬元。

6. 結余分配  萬元。

7. 年末結轉結余14.4萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2014年公共財政撥款支出449.98萬元,比2013年決算數增加156.44萬元,增長53 %,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)一般公共服務1146.52萬元,較2013年決算數減少  8.91萬元,下降5.7 %。主要原因是工作人員調整,工資支出有所減少。

(二)農林水支出291.3 萬元,較2013年決算數增加167.87  萬元,增長136  %。主要原因是追加了農村人畜飲水工程經費及對村委會和村黨支部補助。

六、政府性基金支出決算情況

    2014政府性基金支出0萬元

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2014三公經費公共財政撥款支出5.4萬元,同比下降84.3 %。具體情況如下:
 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M0萬元.
        
(二)公務用車購置及運行費5.4萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年公務用車購置 0 輛。公務用車運行費5.4萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量 2 輛。與2013年相比,公務用車購置費和運行費持平。
  (三)公務接待費0萬元。與2013年相比,公務接待費支出下降100%,主要是:公共財政撥款不安排接待費支出。

附件: 1 2014年收支決算總表

              22014年公共財政撥款支出決算表

             3 2014年政府性基金支出決算表

            4 三公經費公共財政撥款支出決算表

附件1:             2014年收支結算總表

編制單位:                                                            單位:萬元

 

收入

支出

項目

決算數

項目(按經濟分類)

決算數

一、財政撥款

449.98

一、基本支出和項目支出

784.58

  其中:政府性基金

 

    工資福利支出

238.18

二、上級補助收入

 

    商品和服務支出

466.40

三、事業收入

 

    對個人和家庭的補助

 

四、經營收入

 

    對企事業單位的補貼

 

五、附屬單位繳款

 

    贈與

 

六、其他收入

349.00

    債務利息支出

 

    其中:本級橫向財政撥款

 

    基本建設支出

80.00

      非本級財政撥款

 

    其他資本性支出

 

 

 

    貸款轉貸及產權參股

 

 

 

    其他支出

 

 

 

二、上繳上級支出

 

 

 

三、經營支出

 

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

798.98

本年支出合計

784.58

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

 

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

 

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

 

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

 

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

 

    年末結轉和結余

14.40

      經營結余

 

      基本支出結轉

 

 

 

        其中:財政撥款結轉

 

 

 

      項目支出結轉和結余

 

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

 

 

 

      經營結余

 

合計

798.98

合計

798.98

附件2:       2014年公共財政撥款支出決算表

編制單位:                                                  單位:萬元

項目

本年支出

基本支出

項目支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 
 
 

欄次

 

 

 

 

合計

449.98

369.98

80

 

201

一般公共服務支出

125.35

125.35

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

75.84

75.84

 

 

2010301

  行政運行

75.84

75.84

 

 

20106

財政事務

6.52

6.52

 

 

2010601

  行政運行

6.52

6.52

 

 

20132

組織事務

1.89

1.89

 

 

2013299

  其他組織事務支出

1.89

1.89

 

 

20136

其他共產黨事務支出

41.11

41.11

 

 

2013601

  行政運行

41.11

41.11

 

 

207

文化體育與傳媒支出

3.83

3.83

 

 

20701

文化

2.93

2.93

 

 

2070101

  行政運行

2.93

2.93

 

 

20704

廣播影視

0.90

0.90

 

 

2070406

  電影

0.90

0.90

 

 

208

社會保障和就業支出

2.93

2.93

 

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

2.93

2.93

 

 

2080101

  行政運行

2.93

2.93

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

21.17

21.17

 

 

21007

人口與計劃生育事務

21.17

21.17

 

 

2100701

  行政運行

17.57

17.57

 

 

2100799

  其他人口與計劃生育事務支出

3.60

3.60

 

 

212

城鄉社區支出

5.40

5.40

 

 

21205

城鄉社區環境衛生

5.40

5.40

 

 

2120501

  城鄉社區環境衛生

5.40

5.40

 

 

213

農林水支出

291.30

211.30

 

 

21301

農業

36.36

36.36

 

 

2130101

  行政運行

36.36

36.36

 

 

21303

水利

80.00

 

 

 

2130335

  農村人畜飲水

80.00

 

80

 

21307

農村綜合改革

174.94

174.94

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

174.94

174.94

 

 

附件3:      2014年政府性基金支出決算表

編制單位:                                    單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

類款項

合計

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4“三公”經費公共財政撥款支出決算表

編制單位:                                  單位:萬元

項目

本年決算數

合計

                   5.4

1.因公出國(境)費

 

2.公務接待費

 

3.公務用車購置及運行維護費

5.4

     其中:(1)公務用車購置費

 

           2)公務用車運行維護費

5.4

 

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