2014年連城縣姑田鎮人民政府
部門決算說明
按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門決算說明如下。
一、 部門主要職責
連城縣姑田鎮人民政府的主要職責是:貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權,推動農村物質文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設的重大任務,全面推進社會主義新農村建設。
二、部門基本情況
連城縣姑田鎮人民政府列入2014年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
|
單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
|
連城縣姑田鎮人民政府 |
財政核撥 |
73 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部門主要工作總結
2014年,連城縣姑田鎮人民政府主要任務是:在縣委、縣政府和鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的有效監督和支持下,堅持以科學發展觀為統領,認真貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神,結合開展黨的群眾路線教育實踐活動團結帶領全鎮人民攻堅克難,全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生,圍繞鎮第十三次黨代會提出把姑田建設成為“經濟重鎮、生態名鎮、文化強鎮”的戰略目標,主動融入大局,搶抓機遇,攻堅克難,開拓創新,順利完成了鎮第十七屆人大三次會議確定的各項目標任務。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)各項經濟指標實現新增長。
(二)項目建設實現新成效。
(三)農業生產實現新推進。
(四)鎮村面貌實現新突破。
(五)群眾福祉實現新提升。
(六)各項社會事業實現新進步。
(七)政府自身建設實現新強化。
四、2014年決算收支總體情況
(一)收入總計1144.59萬元
2014年度部門決算總收入1144.59萬元,其中本年收入 1144.59 萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入702.67萬元,其中政府性基金0萬元。
2.上級補助收入127.10萬元。
3.其他收入314.82萬元。
(二)支出總計1144.59元
2014年度部門決算總支出1144.59萬元,其中本年支出1144.59萬元。具體情況如下:
1.基本支出992.86萬元。其中,人員支出361.35萬元,公用支出631.51萬元。
2.項目支出151.73萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出702.67萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
(一)一般公共服務支出(科目)159.63萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。
(二)教育支出(科目)10萬元。主要用于維修(護)費、辦公費支出。
(三)文化體育與傳媒支出(科目)5.36萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。
(四)社會保障和就業支出(科目)19.33萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。
(五)醫療衛生與計劃生育支出(科目)39.49萬元。主要用于工資福利支出。
(六)農林水支出(科目)388.28萬元。主要用于工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助、基本建設支出。
(七)其他支出(科目)80.58萬元。主要用于商品和服務(辦公費)支出。
六、政府性基金支出決算情況
無
七、“三公經費”財政撥款決算情況
2014年“三公”經費財政撥款支出29.82萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費23.59萬元,公務用車購置及運行費6.23萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經費
無
(二)公務接待費
2014年支出23.59萬元。主要用于上級來人、招商引資等方面的接待活動,累計接待 865 批次、接待總人數4718 人。與上年相比支出下降27.49%,主要原因是: 加強管理。
(三)公務用車購置及運行費
2014年支出6.23萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年本單位公務用車購置0 輛。公務用車運行費6.23萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量 5 輛。與上年相比,公務用車運行費和購置費分別下降3.71%,主要原因是: 加強管理。
附件:1.部門收支決算總表
2.部門公共財政撥款支出決算表
3.部門政府性基金撥款支出決算表
4.“三公”經費財政撥款支出決算表
| 附表4-1: | |||
| 部門收支決算總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | |||
| 項目 | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 702.67 | 一、基本支出和項目支出 | 992.86 |
| 其中:政府性基金 | 工資福利支出 | 361.35 | |
| 二、上級補助收入 | 127.10 | 商品和服務支出 | 631.51 |
| 三、事業收入 | 對個人和家庭的補助 | ||
| 其中:財政專戶管理資金 | 對企事業單位的補貼 | ||
| 四、經營收入 | 贈與 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 債務利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 314.82 | 基本建設支出 | 151.73 |
| 其中:本級橫向財政撥款 | 其他資本性支出 | ||
| 非本級財政撥款 | 貸款轉貸及產權參股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上繳上級支出 | |||
| 三、經營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 本年收入合計 | 1,144.59 | 本年支出合計 | 1,144.59 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 上年結轉和結余 | 其中:交納所得稅 | ||
| 基本支出結轉和結余 | 提取職工福利基金 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 轉入事業基金 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 其他 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 年末結余 | ||
| 經營結余 | 基本支出結轉和結余 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 項目支出結轉和結余 | |||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 經營結余 | |||
| 合計 | 合計 | ||
| 附表4-2 | |||
| 部門公共財政撥款支出決算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 159.63 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 111.19 | |
| 2010301 | 行政運行 | 111.19 | |
| 20106 | 財政事務 | 19.54 | |
| 2010601 | 行政運行 | 14.54 | |
| 2010699 | 其他財政事務支出 | 5 | |
| 20136 | 其他共產黨事務支出 | 28.9 | |
| 2013601 | 行政運行 | 28.9 | |
| 205 | 教育支出 | 10 | |
| 20509 | 教育附加安排的支出 | 10 | |
| 2050902 | 農村中小學教學設施 | 5 | |
| 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 5 | |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5.36 | |
| 20701 | 文化 | 4.52 | |
| 2070101 | 行政運行 | 4.52 | |
| 20704 | 廣播影視 | 0.84 | |
| 2070406 | 電影 | 0.84 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 19.33 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 9.03 | |
| 2080101 | 行政運行 | 9.03 | |
| 20802 | 民政管理事務 | 10.3 | |
| 2080208 | 基層政權和社區建設 | 10.3 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育事務支出 | 39.49 | |
| 21007 | 人口與計劃生育事務 | 39.49 | |
| 2100701 | 行政運行 | 36.13 | |
| 2100799 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 3.36 | |
| 213 | 農林水支出 | 243.28 | 100 |
| 21301 | 農業 | 76.84 | |
| 2130101 | 行政運行 | 68.72 | |
| 2130152 | 對高校畢業生到基層任職補助 | 3.12 | |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5 | |
| 21303 | 水利 | 4.52 | |
| 2130301 | 行政運行 | 4.52 | |
| 2130335 | 農村人畜飲水 | 100 | |
| 21305 | 扶貧 | 45 | |
| 2130504 | 農村基礎設施建設 | 45 | |
| 21307 | 農村綜合改革 | 161.92 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 161.92 | |
| 229 | 其他支出 | 80.58 | |
| 22999 | 其他支出 | 80.58 | |
| 2299901 | 其他支出 | 80.58 | |
| 合計 | 557.67 | 145 | |
| 注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出決算情況。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | |||
| 附表4-4 | |
| “三公”經費決算財政撥款支出決算表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項目 | 本年決算數 |
| 合計 | 29.82 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 23.59 |
| 3、公務用車費 | 6.23 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 6.23 |
| (2)公務用車購置費 | 0 |





