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2014年連城縣姑田鎮人民政府部門決算表及說明
時間:2015-11-11 16:15
  

2014年連城縣姑田鎮人民政府

部門決算說明

 

按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門決算說明如下。

一、 部門主要職責

連城縣姑田鎮人民政府的主要職責是:貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權,推動農村物質文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設的重大任務,全面推進社會主義新農村建設。

二、部門基本情況

連城縣姑田鎮人民政府列入2014年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

連城縣姑田鎮人民政府

財政核撥

73

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作總結

2014年,連城縣姑田鎮人民政府主要任務是:在縣委、縣政府和鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的有效監督和支持下,堅持以科學發展觀為統領,認真貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神,結合開展黨的群眾路線教育實踐活動團結帶領全鎮人民攻堅克難,全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生,圍繞鎮第十三次黨代會提出把姑田建設成為“經濟重鎮、生態名鎮、文化強鎮”的戰略目標,主動融入大局,搶抓機遇,攻堅克難,開拓創新,順利完成了鎮第十七屆人大三次會議確定的各項目標任務。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)各項經濟指標實現新增長。

(二)項目建設實現新成效。

(三)農業生產實現新推進。

(四)鎮村面貌實現新突破。

(五)群眾福祉實現新提升。

(六)各項社會事業實現新進步。

(七)政府自身建設實現新強化。

四、2014年決算收支總體情況

(一)收入總計1144.59萬元

2014年度部門決算總收入1144.59萬元,其中本年收入 1144.59 萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入702.67萬元,其中政府性基金0萬元。

2.上級補助收入127.10萬元。

3.其他收入314.82萬元。

(二)支出總計1144.59

2014年度部門決算總支出1144.59萬元,其中本年支出1144.59萬元。具體情況如下:

1.基本支出992.86萬元。其中,人員支出361.35萬元,公用支出631.51萬元。

2.項目支出151.73萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2014年度公共預算財政撥款支出702.67萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)一般公共服務支出(科目)159.63萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。

(二)教育支出(科目)10萬元。主要用于維修(護)費、辦公費支出。

(三)文化體育與傳媒支出(科目)5.36萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。

(四)社會保障和就業支出(科目)19.33萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(科目)39.49萬元。主要用于工資福利支出。

(六)農林水支出(科目)388.28萬元。主要用于工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助、基本建設支出。

(七)其他支出(科目)80.58萬元。主要用于商品和服務(辦公費)支出。

六、政府性基金支出決算情況

七、“三公經費”財政撥款決算情況

2014年“三公”經費財政撥款支出29.82萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費23.59萬元,公務用車購置及運行費6.23萬元。具體情況如下:
 
(一)因公出國(境)經費
    
 

(二)公務接待費
  2014
年支出23.59萬元。主要用于上級來人、招商引資等方面的接待活動,累計接待 865 批次、接待總人數4718  人。與上年相比支出下降27.49%,主要原因是: 加強管理。
 
 (三)公務用車購置及運行費
   2014
年支出6.23萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年本單位公務用車購置輛。公務用車運行費6.23萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量 5 輛。與上年相比,公務用車運行費和購置費分別下降3.71%,主要原因是: 加強管理

附件:1.部門收支決算總表

      2.部門公共財政撥款支出決算表

      3.部門政府性基金撥款支出決算表

      4.“三公”經費財政撥款支出決算表

 

 

附表4-1:      
部門收支決算總表
      單位:萬元
收入  
項目 決算數 項目(按經濟分類) 決算數
一、財政撥款 702.67 一、基本支出和項目支出 992.86
  其中:政府性基金       工資福利支出 361.35
二、上級補助收入 127.10     商品和服務支出 631.51
三、事業收入       對個人和家庭的補助  
    其中:財政專戶管理資金       對企事業單位的補貼  
四、經營收入       贈與  
五、附屬單位繳款       債務利息支出  
六、其他收入 314.82     基本建設支出 151.73
    其中:本級橫向財政撥款       其他資本性支出  
      非本級財政撥款       貸款轉貸及產權參股  
        其他支出  
    二、上繳上級支出  
    三、經營支出  
    四、對附屬單位補助支出  
       
       
本年收入合計 1,144.59 本年支出合計 1,144.59
    用事業基金彌補收支差額       結余分配  
    上年結轉和結余     其中:交納所得稅  
      基本支出結轉和結余        提取職工福利基金  
        其中:財政撥款結轉和結余        轉入事業基金  
      項目支出結轉和結余        其他  
        其中:財政撥款結轉和結余     年末結余  
      經營結余         基本支出結轉和結余  
            其中:財政撥款結轉和結余  
          項目支出結轉和結余  
            其中:財政撥款結轉和結余  
          經營結余  
合計   合計  

附表4-2      
部門公共財政撥款支出決算表
      單位:萬元
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出 159.63  
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 111.19  
2010301 行政運行 111.19  
20106 財政事務 19.54  
2010601 行政運行 14.54  
2010699 其他財政事務支出 5  
20136 其他共產黨事務支出 28.9  
2013601 行政運行 28.9  
205 教育支出 10  
20509 教育附加安排的支出 10  
2050902 農村中小學教學設施 5  
2050999 其他教育費附加安排的支出 5  
207 文化體育與傳媒支出 5.36  
20701 文化 4.52  
2070101 行政運行 4.52  
20704 廣播影視 0.84  
2070406 電影 0.84  
208 社會保障和就業支出 19.33  
20801 人力資源和社會保障管理事務 9.03  
2080101 行政運行 9.03  
20802 民政管理事務 10.3  
2080208 基層政權和社區建設 10.3  
210 醫療衛生與計劃生育事務支出 39.49  
21007 人口與計劃生育事務 39.49  
2100701 行政運行 36.13  
2100799 其他人口與計劃生育事務支出 3.36  
213 農林水支出 243.28 100
21301 農業 76.84  
2130101 行政運行 68.72  
2130152 對高校畢業生到基層任職補助 3.12  
2130199 其他農業支出 5  
21303 水利 4.52  
2130301 行政運行 4.52  
2130335 農村人畜飲水   100
21305 扶貧   45
2130504 農村基礎設施建設   45
21307 農村綜合改革 161.92  
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 161.92  
229 其他支出 80.58  
22999 其他支出 80.58  
2299901 其他支出 80.58  
  合計 557.67 145
       
注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出決算情況。
    2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。
       

附表4-4  
“三公”經費決算財政撥款支出決算表
  單位:萬元
項目 本年決算數
合計 29.82
1、因公出國(境)費用 0
2、公務接待費 23.59
3、公務用車費 6.23
     其中:(1)公務用車運行維護費 6.23
            (2)公務用車購置費 0
 
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