2014年四堡鄉政府部門決算說明
按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門決算說明如下。
一、 部門主要職責
鄉政府的主要職責是:落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
四堡鄉政府包括11個單位機構,其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
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行政機關 |
財政核撥 |
22 |
16 |
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文化服務中心 |
財政核撥 |
2 |
1 |
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畜牧獸醫水產站 |
財政核撥 |
3 |
3 |
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計劃生育服務中心 |
財政核撥 |
6 |
6 |
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農業服務中心 |
財政核撥 |
8 |
8 |
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村鎮規劃建設服務中心 |
財政核撥 |
2 |
2 |
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企業服務中心 |
財政核撥 |
5 |
4 |
三、部門主要工作總結
2014年,四堡鄉政府主要任務是:全鄉生產總產值達到30440萬元,同比增長12.5%;規模工業產值達到4930萬元,同比增長20%;固定資產投資達到23200萬元,同比增長25%;農業人均純收入達到6500元,同比增長13%。各項社會事業全面發展,社會保持和諧穩定。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)全鄉農村社會總產值達3.03億元,同比增長12%
(二)固定資產投資2.6億元,同比增長28%
(三)鄉財力總收入812.6萬元,同比增長36%
(四)農民人均純收入達7200元,同比增長11%
四、2014年決算收支總體情況
(一)收入總計1120.83萬元
2014年度部門決算總收入1120.83萬元,其中本年收入 1120.83萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入405.81萬元,其中政府性基金0萬元。
2.事業收入0萬元。
3.經營收入0萬元。
4.其他收入715.02萬元。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余0萬元。
(二)支出總計1039.01萬元
2014年度部門決算總支出1039.01萬元,其中本年支出1039.01萬元。具體情況如下:
1.基本支出939.01萬元。其中,人員支出335.27萬元,公用支出603.74萬元。
2.項目支出100萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.結余分配0萬元。
7.年末結轉結余0萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出405.81萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
(一)水利支出100萬元。主要用于農村農畜飲水工程支出。
(二)人員經費支出159.58萬元
(三)公用經費支出146.23萬元
六、“三公經費”財政撥款決算情況
2014年“三公”經費財政撥款支出29.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費17.1萬元,公務用車購置及運行費12.7萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經費
2014年支出0萬元
(二)公務接待費
2014年支出17.1萬元。主要用于招商引資客商接待以及各地交流學習等方面的接待活動,累計接待532批次、接待總人數4260人。與上年相比支出下降3%,主要原因是:減少公務接待。
(三)公務用車購置及運行費
2014年支出12.7萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年本單位公務用車購置0輛。公務用車運行費12.7萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量3輛。與上年相比,公務用車運行費下降1.5%,主要原因是:減少公務出車頻率。
| 附件1 | |||
| 2014年收支決算總表 | |||
| 編制單位: | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 405.81 | 一、基本支出和項目支出 | 1,039.01 |
| 其中:政府性基金 | 工資福利支出 | 142.13 | |
| 二、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 603.74 | |
| 三、事業收入 | 對個人和家庭的補助 | 193.14 | |
| 四、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 贈與 | ||
| 六、其他收入 | 715.02 | 債務利息支出 | |
| 其中:本級橫向財政撥款 | 基本建設支出 | 100.00 | |
| 非本級財政撥款 | 其他資本性支出 | ||
| 貸款轉貸及產權參股 | |||
| 其他支出 | |||
| 二、上繳上級支出 | |||
| 三、經營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 本年收入合計 | 1,120.83 | 本年支出合計 | 1,039.01 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 年初結轉和結余 | 交納所得稅 | ||
| 基本支出結轉 | 提取職工福利基金 | ||
| 其中:財政撥款結轉 | 轉入事業基金 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 其他 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 年末結轉和結余 | 81.82 | |
| 經營結余 | 基本支出結轉 | 81.82 | |
| 其中:財政撥款結轉 | |||
| 項目支出結轉和結余 | |||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 經營結余 | |||
| 合計 | 1,120.83 | 合計 | 1,120.83 |
| 附件2 | ||||
| 2014年公共財政撥款支出決算表 | ||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 類款項 | 合計 | 405.81 | 305.81 | 100.00 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 98.73 | 98.73 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 69.04 | 69.04 | |
| 2010301 | 行政運行 | 69.04 | 69.04 | |
| 20106 | 財政事務 | 4.89 | 4.89 | |
| 2010601 | 行政運行 | 4.89 | 4.89 | |
| 20136 | 其他共產黨事務支出 | 24.8 | 24.8 | |
| 2013601 | 行政運行 | 24.8 | 24.8 | |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5.04 | 5.04 | |
| 20701 | 文化 | 4.56 | 4.56 | |
| 2070101 | 行政運行 | 4.56 | 4.56 | |
| 20704 | 廣播影視 | 0.48 | 0.48 | |
| 2070406 | 電影 | 0.48 | 0.48 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4.56 | 4.56 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 4.56 | 4.56 | |
| 2080101 | 行政運行 | 4.56 | 4.56 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 29.3 | 29.3 | |
| 21007 | 人口與計劃生育事務 | 29.3 | 29.3 | |
| 2100701 | 行政運行 | 27.38 | 27.38 | |
| 2100709 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 213 | 農林水支出 | 151.56 | 151.56 | 100 |
| 21301 | 農業 | 37.38 | 37.38 | |
| 2130101 | 行政運行 | 37.38 | 37.38 | |
| 21303 | 水利 | 4.56 | 4.56 | 100 |
| 2130301 | 行政運行 | 4.56 | 4.56 | |
| 2130335 | 農村人畜飲水 | 100 | ||
| 21307 | 農村綜合改革 | 109.62 | 109.62 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 109.62 | 109.62 | |
| 229 | 其他支出 | 16.62 | 16.62 | |
| 22999 | 其他支出(款) | 16.62 | 16.62 | |
| 2299901 | 其他支出(項) | 16.62 | 16.62 | |
| 附件4 | |
| “三公”經費公共財政撥款支出決算表 | |
| 編制單位: | 單位:萬元 |
| 項目 | 本年決算數 |
| 合計 | 29.8 |
| 1.因公出國(境)費 | |
| 2.公務接待費 | 17.1 |
| 3.公務用車購置及運行維護費 | 12.7 |
| 其中:(1)公務用車購置費 | |
| (2)公務用車運行維護費 | 12.7 |





