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連城縣四堡鄉人民政府2014年部門決算報表與說明
時間:2015-11-11 13:36

2014年四堡鄉政府部門決算說明

 

按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門決算說明如下。

一、 部門主要職責

鄉政府的主要職責是:落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

二、部門基本情況

四堡鄉政府包括11個單位機構,其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

行政機關

財政核撥

22

16

文化服務中心

財政核撥

2

1

畜牧獸醫水產站

財政核撥

3

3

計劃生育服務中心

財政核撥

6

6

農業服務中心

財政核撥

8

8

村鎮規劃建設服務中心

財政核撥

2

2

企業服務中心

財政核撥

5

4

 

三、部門主要工作總結

2014年,四堡鄉政府主要任務是:全鄉生產總產值達到30440萬元,同比增長12.5%;規模工業產值達到4930萬元,同比增長20%;固定資產投資達到23200萬元,同比增長25%;農業人均純收入達到6500元,同比增長13%。各項社會事業全面發展,社會保持和諧穩定。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)全鄉農村社會總產值達3.03億元,同比增長12%

(二)固定資產投資2.6億元,同比增長28%

(三)鄉財力總收入812.6萬元,同比增長36%

(四)農民人均純收入達7200元,同比增長11%

四、2014年決算收支總體情況

(一)收入總計1120.83萬元

2014年度部門決算總收入1120.83萬元,其中本年收入  1120.83萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入405.81萬元,其中政府性基金0萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.其他收入715.02萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余0萬元。

(二)支出總計1039.01萬元

2014年度部門決算總支出1039.01萬元,其中本年支出1039.01萬元。具體情況如下:

1.基本支出939.01萬元。其中,人員支出335.27萬元,公用支出603.74萬元。

2.項目支出100萬元。
3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.結余分配0萬元。

7.年末結轉結余0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2014年度公共預算財政撥款支出405.81萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)水利支出100萬元。主要用于農村農畜飲水工程支出。

(二)人員經費支出159.58萬元

(三)公用經費支出146.23萬元

六、“三公經費”財政撥款決算情況

2014年“三公”經費財政撥款支出29.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費17.1萬元,公務用車購置及運行費12.7萬元。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)經費
  2014年支出0萬元

(二)公務接待費
  2014年支出17.1萬元。主要用于招商引資客商接待以及各地交流學習等方面的接待活動,累計接待532批次、接待總人數4260人。與上年相比支出下降3%,主要原因是:減少公務接待。

(三)公務用車購置及運行費
   2014年支出12.7萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2014年本單位公務用車購置0輛。公務用車運行費12.7萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量3輛。與上年相比,公務用車運行費下降1.5%,主要原因是:減少公務出車頻率。

 

附件1      
       
2014年收支決算總表
       
編制單位:     單位:萬元
收入 支出
項目 決算數 項目(按經濟分類) 決算數
一、財政撥款 405.81 一、基本支出和項目支出 1,039.01
  其中:政府性基金       工資福利支出 142.13
二、上級補助收入       商品和服務支出 603.74
三、事業收入       對個人和家庭的補助 193.14
四、經營收入       對企事業單位的補貼  
五、附屬單位繳款       贈與  
六、其他收入 715.02     債務利息支出  
    其中:本級橫向財政撥款       基本建設支出 100.00
      非本級財政撥款       其他資本性支出  
        貸款轉貸及產權參股  
        其他支出  
    二、上繳上級支出  
    三、經營支出  
    四、對附屬單位補助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合計 1,120.83 本年支出合計 1,039.01
    用事業基金彌補收支差額       結余分配  
    年初結轉和結余         交納所得稅  
      基本支出結轉         提取職工福利基金  
        其中:財政撥款結轉         轉入事業基金  
      項目支出結轉和結余         其他  
        其中:財政撥款結轉和結余       年末結轉和結余 81.82
      經營結余         基本支出結轉 81.82
            其中:財政撥款結轉  
          項目支出結轉和結余  
            其中:財政撥款結轉和結余  
          經營結余  
合計 1,120.83 合計 1,120.83
 
附件2        
         
2014年公共財政撥款支出決算表
編制單位:       單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出
類款項 合計 405.81  305.81  100.00 
201 一般公共服務支出 98.73 98.73  
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 69.04 69.04  
2010301 行政運行 69.04 69.04  
20106 財政事務 4.89 4.89  
2010601 行政運行 4.89 4.89  
20136 其他共產黨事務支出 24.8 24.8  
2013601 行政運行 24.8 24.8  
207 文化體育與傳媒支出 5.04 5.04  
20701 文化 4.56 4.56  
2070101 行政運行 4.56 4.56  
20704 廣播影視 0.48 0.48  
2070406 電影 0.48 0.48  
208 社會保障和就業支出 4.56 4.56  
20801 人力資源和社會保障管理事務 4.56 4.56  
2080101 行政運行 4.56 4.56  
210 醫療衛生與計劃生育支出 29.3 29.3  
21007 人口與計劃生育事務 29.3 29.3  
2100701 行政運行 27.38 27.38  
2100709 其他人口與計劃生育事務支出 1.92 1.92  
213 農林水支出 151.56 151.56 100
21301 農業 37.38 37.38  
2130101 行政運行 37.38 37.38  
21303 水利 4.56 4.56 100
2130301 行政運行 4.56 4.56  
2130335 農村人畜飲水     100
21307 農村綜合改革 109.62 109.62  
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 109.62 109.62  
229 其他支出 16.62 16.62  
22999 其他支出(款) 16.62 16.62  
2299901 其他支出(項) 16.62 16.62  

附件4  
   
“三公”經費公共財政撥款支出決算表
編制單位:    單位:萬元
項目 本年決算數
合計 29.8
1.因公出國(境)費  
2.公務接待費 17.1
3.公務用車購置及運行維護費 12.7
     其中:(1)公務用車購置費  
           (2)公務用車運行維護費 12.7

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