附表4:
2014年縣志辦部門決算說明
按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門決算說明如下。
一、 部門主要職責
縣志辦部門的主要職責是:宣傳貫徹地方志工作條例,指導我縣地方志工作,編制我縣地方志工作規劃,編寫地方志書、地方志綜合年鑒的編纂計劃、方案,編纂我縣地方志書、地方綜合年鑒,負責志書整理、收藏、保存,組織舊志點校,收集地情資料,編寫地情書刊,提供地情資料咨詢,組織地方志理論研究。
二、部門基本情況
縣志辦部門包括2個機關科室,其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
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縣志辦 |
財政核撥 |
5 |
5 |
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三、部門主要工作總結
2014年,縣志辦部門主要任務是:編纂《連城年鑒》2014卷,點校舊志,指導鄉鎮志、部門志工作。重點完成了以下工作:
1、完成《連城年鑒》2014卷
2、完成《連城縣志》民國版、乾隆版的點校
3、指導《朋口鎮志》《廟前鎮志》《連城軍事志》的編纂。
4、完成縣委、縣政府交辦其它工作。
四、2014年決算收支總體情況
(一)收入總計萬元
2014年度部門決算總收入74.63萬元,其中本年收入 56.52萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入49.39萬元,其中政府性基金0萬元。
2.事業收入0萬元。
3.經營收入0萬元。
4.其他收入7.13萬元。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余18.11萬元。
(二)支出總計萬元
2014年度部門決算總支出70.44萬元,其中本年支出61.97萬元。具體情況如下:
1.基本支出70.44萬元。其中,人員支出22.79萬元,對個人和家庭補助支出2.71萬元,公用支出44.94萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.結余分配0萬元。
7.年末結轉結余4.19萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出61.97萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
(一)2010301(科目)61.97萬元。主要用于行政運行支出。
六、政府性基金支出決算情況
2014年度政府性基金支出0萬元。
七、“三公經費”財政撥款決算情況
2014年“三公”經費財政撥款支出0.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經費
2014年無出國經費。
(二)公務接待費
2014年支出0.5萬元。主要用于省、市、縣業務部門檢查、指導、交流等方面的接待活動,累計接待8 批次、接待總人數 41 人。與上年相比支出下降16%,主要原因是:部門之間交流減少。
(三)公務用車購置及運行費
2014年支出0萬元。
附件:1.部門收支決算總表
2.部門公共財政撥款支出決算表
3.部門政府性基金撥款支出決算表
4.“三公”經費財政撥款支出決算表
| 附表4-1: | |||
| 2014年部門收支決算總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | |||
| 項目 | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 49.39 | 一、基本支出和項目支出 | 70.44 |
| 其中:政府性基金 | 工資福利支出 | 22.79 | |
| 二、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 44.94 | |
| 三、事業收入 | 對個人和家庭的補助 | 2.71 | |
| 其中:財政專戶管理資金 | 對企事業單位的補貼 | ||
| 四、經營收入 | 贈與 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 債務利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 7.13 | 基本建設支出 | |
| 其中:本級橫向財政撥款 | 其他資本性支出 | ||
| 非本級財政撥款 | 貸款轉貸及產權參股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上繳上級支出 | |||
| 三、經營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 本年收入合計 | 56.52 | 本年支出合計 | 70.44 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 上年結轉和結余 | 18.11 | 其中:交納所得稅 | |
| 基本支出結轉和結余 | 18.11 | 提取職工福利基金 | |
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 轉入事業基金 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 其他 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 年末結余 | 4.19 | |
| 經營結余 | 基本支出結轉和結余 | 4.19 | |
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 項目支出結轉和結余 | |||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 經營結余 | |||
| 合計 | 74.63 | 合計 | 74.63 |
| 附表4-2 | |||
| 2014年部門公共財政撥款支出決算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 61.98 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 61.98 | |
| 2010301 | 行政運行 | 61.98 | |
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合計 | 61.98 | ||
| 注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出決算情況。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | |||
| 附件4-3 | |||
| 部門政府性基金撥款支出決算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
| 201 | 一般公共服務支出 | ||
| 20101 | 人大事務 | ||
| 2010101 | 行政運行 | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合計 | |||
| 注:1.本表反映部門本年度政府性基金撥款支出決算情況。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | |||
| 附表4-4 | |
| 2014年“三公”經費決算財政撥款支出決算表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項目 | 本年決算數 |
| 合計 | 0.5 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 0.5 |
| 3、公務用車費 | 0 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 0 |
| (2)公務用車購置費 | 0 |





